你好!一般情況下是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,前期銷售你已經(jīng)確認主營業(yè)務(wù)收入的話,
供應(yīng)鏈公司,買到貨物后,轉(zhuǎn)手就賣出,貨物流轉(zhuǎn)為 向上游單位購進貨物付款,因單位無倉庫,貨物在上游單位倉庫,待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉庫提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個月。做為供應(yīng)鏈中間這個環(huán)節(jié),當收到貨物后計入什么科目合適,如果入庫存商品,但是單位沒有自己倉庫,入發(fā)出商品賬期太長。對于這塊有什么好的處理。
我單位銷售貨物,收到購貨款怎么入賬,
購回貨物未付款,要給銷售單位辦什手續(xù)?
老師,您好,一般納稅人,銷售貨物,有出庫單和本單位開出的發(fā)票,未收到貨款, 摘要是銷售貨物,借應(yīng)收賬款,貸是主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,這樣對嗎?
老師:如果單位銷售后不開發(fā)票,但購貨方按進貨單付款,單位按"主營業(yè)務(wù)收入"做收入,還是用"預(yù)收賬款"做收入?
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風(fēng)險么
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個稅信息重新填上去申報的時候出來這個提示要怎么處理呢
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個稅系統(tǒng)信息怎么恢復(fù)呢
老師:我們是運輸公司,有幾輛大貨車,加油卡是幾萬的充,幾輛車共用,這個充值油卡時要記入待攤費用嗎?借:待攤費用一加油費,貸:銀行存款。然后月末分攤,借:主營業(yè)務(wù)成本一加油費,貸:待攤費用一加油費嗎?還有我們高速費也是一次充卡,幾輛車共用的,是不是也和加油一樣處理?以上這樣處理對嗎?謝謝老師
關(guān)于工資,社保,個稅的計提和發(fā)放會計分錄,及做賬時間 月末計提做幾個分錄,次月做哪些分錄
老師 我想問一下就是關(guān)于那個固定資產(chǎn)折舊方法的計算 嗯……我看著這個公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個是不是因為對公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級明細,2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費, 2211.04 是工會經(jīng)費, 2211.05 是教育經(jīng)費 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設(shè)備按品種法做成本核算?
如果沒有開票,確認收入那
你好,符合收入確認條件不開發(fā)票也要確認的,按無票收入處理。
簽訂合同后發(fā)貨中,收到對方一部分貨款。月底錢、貨兩清并開票。收到貨款時:借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 月底開票時:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入應(yīng)交增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣做賬在實際工作中可以嗎?
你好,這樣的話,第一個分錄可以用預(yù)收賬款。
好的,謝謝
老師在問一下,我單位是商貿(mào)公司沒有庫房。購進后不入庫直接銷售,購進時應(yīng)該怎么做賬
你好,個人建議在庫存商品科目下過一下。
付款時:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票賬單時:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
你好!是的,可以這樣理解