你好;? ? 你們提供 原材料。? ?你們支付加工費(fèi)就按委托加工處理的?
老師,我公司屬于一般納稅人,現(xiàn)在一家公司幫我們生產(chǎn)酒,這個(gè)公司我們有20%的股權(quán),然后生產(chǎn)酒的原材料是我們公司提供的,他們之間的業(yè)務(wù)往來(lái)是按出售比價(jià)好一些,還是投資還是委托加工?
老師,我想知道下,我們公司委托一家生產(chǎn)加工企業(yè),幫我們生產(chǎn)酒,我們提供原材料,我們付人家加工費(fèi),到時(shí)候?qū)Ψ浇o我們的開(kāi)票明細(xì)是什么?是酒還是加工費(fèi)還是其他的什么?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個(gè)業(yè)務(wù)1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個(gè)產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們?cè)牧衔形覀兗庸ぬ崛〕鲢y產(chǎn)品給他們,也會(huì)用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費(fèi)給我們。問(wèn)題:我們公司就一個(gè)生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時(shí)混合做這兩個(gè)業(yè)務(wù),最后成本核算怎么弄???結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)
老師您好,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,A公司委托我們加工產(chǎn)品, A公司提供原材料,我們?cè)傥蠦工廠生產(chǎn)加工,我們技術(shù)協(xié)助,然后我們收取A的服務(wù)費(fèi),B是和我們來(lái)結(jié)算,這樣是不是就是按委托加工來(lái)結(jié)算了,增值稅按13%來(lái)算了?
老師,我們公司不能沒(méi)有生產(chǎn)加工范圍,只有技術(shù)開(kāi)發(fā)和服務(wù)、銷售范圍。1、現(xiàn)在公司的產(chǎn)品(暫時(shí)屬于公司)是受托加工出來(lái)的,也就是說(shuō)是對(duì)方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費(fèi)用這些,通過(guò)公司的生產(chǎn)線和技術(shù)把他們?cè)牧现械你y子提取出來(lái)給他們。他們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)給我們,但這個(gè)成本怎么計(jì)算???中間發(fā)生的費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用嗎? 2、因?yàn)榻o他們加工出來(lái)的銀子暫時(shí)放在我們公司,我們也會(huì)有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計(jì)算???
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開(kāi)票報(bào)稅呢。
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報(bào)溢入庫(kù)和分割入庫(kù),都是可以沖減成本的嗎?
請(qǐng)問(wèn)第三季度的企業(yè)所得稅計(jì)提在哪個(gè)月的賬上呢,
老師,個(gè)體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目掛的錢一直都在上面,我怕萬(wàn)一有一天注銷這個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)法處理,到時(shí)候可以直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購(gòu)控制流程,及物料驗(yàn)收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報(bào)工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個(gè)月計(jì)提工資,個(gè)稅也申報(bào)了,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個(gè)我要怎么填寫(xiě)
老師,公司收到穩(wěn)崗返還,我該怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)
在計(jì)算土地增值稅的時(shí)候,耕地占用稅是分在哪里的?是屬于開(kāi)發(fā)成本呢還是開(kāi)發(fā)費(fèi)用還是分在稅金里面?
無(wú)業(yè)務(wù)企業(yè)如何報(bào)稅,報(bào)稅流程
老師,那我們前期投入的原材料,然后也沒(méi)有生產(chǎn)出酒出來(lái),這部分原材料我們?cè)趺慈胭~呢?
你好 ;? ? 做委托加工物資掛著??
那后期怎么處理呢
你好;? ?后期? 收回來(lái) 結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去??
老師,收不回來(lái)了,前期做研發(fā)了
你好; 收不回來(lái)了 就 處理到營(yíng)業(yè)外支出去? ?
這個(gè)應(yīng)該可以做到費(fèi)用里面,可以抵扣所得稅吧,營(yíng)業(yè)外支出就抵扣不了所得稅了
你好;? 你這個(gè)收不回來(lái)了也得看什么原因造成的。 如果正常做研發(fā)就可以稅前扣除; 計(jì)入管理費(fèi)用 去;? ?
嗯嗯,就是研發(fā)的酒沒(méi)達(dá)到我們的要求,肯定不能對(duì)外銷售,這個(gè)應(yīng)該可以稅前扣除吧
你好 ;? 那就可以正常計(jì)入管理費(fèi)用去稅前扣除的??