你好,這個(gè)款項(xiàng)(辦公室租賃費(fèi))是個(gè)人墊付了嗎?
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師,支付辦公室租賃費(fèi) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付賬款了
老師,請(qǐng)問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
老師,支付辦公室租賃費(fèi),是用其他應(yīng)收還是用預(yù)付賬款
老師好,計(jì)提的辦公室租金是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款還是應(yīng)付帳款?
你好 有一個(gè)一對(duì)一問答服務(wù)一直沒人給我開通 現(xiàn)在可以開通了嗎
公司給員工報(bào)銷回家探親路費(fèi),按照公司規(guī)定只報(bào)銷500元,但是車票金額一共有800多,應(yīng)該怎樣入賬
老師您好殘保金根據(jù)月均計(jì)算下來有小數(shù)點(diǎn)12366問了很多次說必須保留兩位小數(shù),是這樣的嗎
個(gè)體工商戶可以走私不
你好我們是一般納稅 以清包工開給客戶3%專票?;钷D(zhuǎn)包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開給我們3%的專票。賬務(wù)怎么處理?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)增值稅到季末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小企業(yè) 季報(bào) 現(xiàn)金流量表的本期金額 本年累計(jì)金額期末余額是否一致呢,著急,多謝了。
殘保金人數(shù)取整數(shù)還是保留兩位小數(shù)12366說保留兩位小數(shù)
股東用銀行承兌匯票作為投資款,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,毛利,營業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn),這四個(gè)怎么區(qū)分
不是的,是對(duì)公轉(zhuǎn)賬
你好,是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,那貸方就是銀行存款,而不是應(yīng)付賬款,也不是其他應(yīng)付款
是先掛賬,后面對(duì)公轉(zhuǎn)賬
你好,那出租方是單位,還是個(gè)人呢??
出租方是單位
你好,出租方是單位,那就是通過? 應(yīng)付賬款? 核算?