對,在納稅申報的時候進項稅額轉出就行了。

進項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數(shù)額?
以前月份福利費的進項,賬上沒有做進項也沒有轉出,但是勾選抵扣了,是不是直接在電子稅務局填報轉出就可以了
上個月只有專票進項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進項轉到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進項,抵扣就必須勾選抵扣
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報做進項轉出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務處理是直接稅額并入管理費用做賬,還是一樣要做進項,然后做進項轉出的步驟
收到福利費專票,賬上做了進賬稅額轉出了,報稅的時候因為沒有開票,所以沒勾選進賬,是不是這張專票在勾選認證這張專票的時候才在增值稅申報報上進做進項稅轉出?
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農民工工資,直接給農民工發(fā)過去了,農民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中