你好,這個(gè)不需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供什么手續(xù)。
小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票跨月退回,對(duì)方公司要寫什么說(shuō)明嗎?我開(kāi)票方,是收到退回的發(fā)票后,直接可以開(kāi)具紅字發(fā)票紅沖嗎?需要向稅局說(shuō)明情況申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
增值稅普票信息錯(cuò)誤跨月需要紅沖開(kāi)負(fù)數(shù),我錯(cuò)誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點(diǎn)刪除解決嗎
增值稅普通發(fā)票跨月作廢開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)嗎?
老師,我司退回跨月未認(rèn)證增值稅專用發(fā)票給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)需要我這邊開(kāi)信息表嗎?還是對(duì)方直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅
增值稅普通發(fā)票跨月,直接沖紅嗎?還需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供什么手續(xù)嗎?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問(wèn)生病員工的慰問(wèn)金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒(méi)有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開(kāi)報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開(kāi)報(bào)關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,24年投資全資子公司,子公司虧損30萬(wàn),這個(gè)在投資公司的賬要怎么做呢?
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬(wàn)元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬(wàn)元,取得殘值收入2.5萬(wàn)元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬(wàn)元,老師,請(qǐng)幫我寫一下分錄
稅務(wù)局讓配合試用一次網(wǎng)上電子增票,來(lái)一張,然后沖紅,電子增票也同樣,不需要出具什么手續(xù)嗎老師?
這種情況的話,你得和稅務(wù)局確認(rèn)一下,按理說(shuō)是不需要什么的。
如果是我正常發(fā)生的跨越增票,開(kāi)錯(cuò)了需要沖紅,現(xiàn)在還需其他手續(xù)嗎?
不需要你直接做紅字沖,做開(kāi)紅字發(fā)票就行。