同學(xué)你好!現(xiàn)在開具紅字發(fā)票不需要去稅局,可以自己在稅控盤進(jìn)行開具,不需要對方寫說明。
老師,你好,我公司收到對方公司給開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在對方說開錯了,需要退回,還讓我開具紅字發(fā)票信息?請問我該怎么開票呢?
小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票跨月退回,對方公司要寫什么說明嗎?我開票方,是收到退回的發(fā)票后,直接可以開具紅字發(fā)票紅沖嗎?需要向稅局說明情況申請開具紅字發(fā)票嗎?
您好,去年給購買方開的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在需要退費(fèi),我們開紅字發(fā)票是直接開具嗎,不用對方把發(fā)票退回來吧
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費(fèi)一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
好的,有開具紅字發(fā)票流程嗎?我們增值稅專用發(fā)票是稅局代開的。
如果是稅務(wù)局代開的情況,你得去稅局代開紅字發(fā)票,那要對方補(bǔ)個拒收說明的。
對方公司拒收說明怎么寫,寫好了對方公司蓋上公章是嗎?
我開票方是上月11月份開發(fā)票的,對方公司準(zhǔn)備明年21年1月份付款,所以現(xiàn)在要退回,明年21年1月份再開,對方公司這樣據(jù)實說明情況,蓋上公章可以嗎?
原因就寫金額開錯,退回就行了,寫清發(fā)票對應(yīng)的編號,發(fā)票號碼,金額等票面信息
寫好了,對方蓋公章,還要寫清楚未進(jìn)行進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣。
但是我們明年1月份會開具一張同樣金額的發(fā)票,這樣會不會不好呢?
同學(xué)你好!這個沒有關(guān)系的。
好的,我們之前稅局代開發(fā)票,是在電子稅務(wù)局自己開好,然后去稅局將發(fā)票打印出來,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票,是怎么操作呢?
你好,如果是稅局代開的,還是繼續(xù)去稅局開紅字發(fā)票的喔
稅局代開和自行開具發(fā)票只能二選一。
在電子稅務(wù)局上操作嗎?是在深圳的!
如果開具藍(lán)字是在電子稅務(wù)局,對應(yīng)的也是在電子稅務(wù)局,具體操作流程可以詢問稅務(wù)局那邊的,也可以帶上我說的那些資料直接去稅局代開。
好的,謝謝老師!
如果沒問題了,麻煩同學(xué)給個好評哈!謝謝你!
好的,不客氣!
不好意思!我不應(yīng)該回復(fù)信息,回復(fù)后無法評價!
哈哈,同學(xué),沒關(guān)系的。