您好 是的 對應明細科目也算的
老師圖片建筑實際賬,他們?yōu)樯吨苯佑霉こ淌┕?土建啊 土建不是包括原材料 人工,這樣看不出來??!預付賬款項目部 老師這是預付什么款,看不出來啊,為什么這樣設置太簡單了不 老師問下項目會計核算復雜不,核算這些細小的材料,我應該怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目嗎?老師項目會計經常涉及到那些明細科目,列出會計分錄?以及注意事項! 老師我作為財務怎樣監(jiān)督這些材料,有什么意見嗎?給領導匯報時候。問題較多,耐心回答,寫出會計分錄,沒有經驗拜托,給詳細回答!
【例題?單選題】下列各項表述中,正確的是( )。 A.與會計科目的分類相對應,賬戶也分為總分類賬戶和明細分類賬戶 B.“本年利潤”賬戶是指將收入與費用進行配比的賬戶,因此屬于損益類賬戶 C.“營業(yè)外支出”不屬于損益類賬戶 D.賬戶是對會計要素的具體內容進行分類核算的項目
晚上好各位老師,1、運輸公司,接送人的車報銷的修理費,普票會計分錄是?2、運輸公司,接送人的車報銷修理費,油費,增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?3、運輸公司,工地技術員專用車報銷油費,普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢?應交稅費下的會計科目有兩個科目,待抵扣與進行認證進項稅,待抵扣與進行認證進項稅的科目都是什么時候用?會計分錄是?請各位老師詳細列出每個會計科目,謝謝!
老師,D選項為什么是復合會計分錄,它不是只有兩個總科目嗎?明細科目也算進去?
老師,我們要換系統(tǒng)導出余額表,之前會計這個增值稅是不是做錯啦?怎么那么多明細科目有余額啊?正常來說每個月按時繳稅,不是應該只有進項稅有余額嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
收入類賬戶類似于所有者權益賬戶,這里的類似于是不是指的他們的借貸方向一致,即都是借-貸+
是的 是指借貸方向性質 借方減少 貸方增加
為啥一個借方寫應付利息,一個寫財務費用
一個是先計提后支付 一個是不需要計提 直接支付
好的,那怎么判斷計息沒有
計息了的現(xiàn)在支付利息,就記借方:應付利息 之前沒計息,到了支付利息的時候,現(xiàn)在支付利息,記借:財務費用 是這樣嗎?
是的 這樣理解正確的 看利息支付方式
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問