借發(fā)出商品貸庫存商品。
貨款已收到,貨物發(fā)出,沒開發(fā)票,要確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做?
收到貨款發(fā)票已開到貨物未發(fā)出當(dāng)月不確認(rèn)收入當(dāng)月怎么做賬
老師您好,我們以前是開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在擬上市,發(fā)出貨物就要確認(rèn)收入(沒開票),請(qǐng)問分錄怎么做,開票后如何做分錄?
發(fā)出貨物,未開票確認(rèn)收入分錄?
請(qǐng)問,貨物已發(fā)出,收到70%的貨款,發(fā)票未開,如何確認(rèn)收入?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
這就確認(rèn)收入了嗎
沒有 沒有做收入的
貨款已預(yù)收,確認(rèn)收入分錄?
借銀行存款貸預(yù)收賬款今年能開出發(fā)票嗎?
貨款已預(yù)收,已發(fā)貨不是要確認(rèn)收入嗎?我想知道這時(shí)的收入分錄如何寫
你想問正規(guī)的話,應(yīng)該是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
即票未開,如何確認(rèn)收入?
無票收入的自己計(jì)算 價(jià)稅分開
那下月發(fā)票開出時(shí),如何寫分錄?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
好的,謝謝,這同暫估入庫,一個(gè)道理是訊
你好 紅沖無票收入 然后做發(fā)票的人