同學(xué),你好,這個(gè)可以的
老師您好!兼職人員和公司簽訂了兼職合同,并且合同中明確兼職人員的差旅費(fèi)公司負(fù)責(zé)實(shí)報(bào)實(shí)銷。那么兼職人員的差旅費(fèi)(具有真實(shí)合法的費(fèi)用發(fā)票)可不可以稅前扣除?謝謝!
你好,我公司通過人力資源平臺(tái)支付兼職員工工資兼職人員與我公司無合同,我公司可以直接對(duì)兼職人員差旅費(fèi)報(bào)銷么?
老師您好,兼職人員可以在公司報(bào)銷高鐵費(fèi)和餐費(fèi)嗎
老師,您好!請(qǐng)問高鐵產(chǎn)生的退票費(fèi),可以報(bào)銷票,可以稅前扣除嗎?
老師您好,請(qǐng)問公司職工籃球賽的餐費(fèi),可以在公司報(bào)銷嗎?
每月按銷售收入的1%計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用請(qǐng)問合理嗎?如何攤銷
差額征稅差額開票發(fā)票按差額后金額確認(rèn)收入,那如何寫收入成本的會(huì)計(jì)分錄?如圖
我們公司小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是100萬,有倆股東,一個(gè)股東是法人,一個(gè)是商管公司,商管公司每次往我們公司匯款都備注“投資款”,已經(jīng)匯了190萬了,其實(shí)商管公司的投資款是90萬,另一個(gè)法人的投資款是10萬,接下來怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人4-6月開票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)彈出來稅額3000多,請(qǐng)問3000多可以改為1000多嗎?
老師,公司有個(gè)人5月底已經(jīng)離職了。但是公司還沒發(fā)。我7月報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒有減半?六稅兩費(fèi)都是什么?什么時(shí)候減半征收
起初公允賬面不同的差額,24年存貨出售60%,為什么不考慮半年÷2呢?利潤(rùn)有考慮了1200/2=600來算?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問如何做分錄?
沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
同學(xué),你好,這個(gè)是合法的
是大半年來一次的那種,要不要申報(bào)個(gè)稅
同學(xué),你好,要申報(bào)個(gè)稅的,
不太明白,都有發(fā)票報(bào)銷了,為什么還要報(bào)個(gè)稅
你報(bào)銷的是費(fèi)用,我說是的兼職人員的工資申報(bào)個(gè)稅
哦,那之前都沒有這個(gè)人,現(xiàn)在突然來報(bào)銷,稅務(wù)局不查嗎,新手哈
同學(xué),你好,他兼職,你們是有合同的