財(cái)政農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼款是免征企業(yè)所得稅的。
農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼款本身并不屬于企業(yè)的營業(yè)收入,而是政府為了支持農(nóng)業(yè)機(jī)械化和現(xiàn)代化作業(yè)而給予的財(cái)政補(bǔ)貼。因此,它不屬于企業(yè)的應(yīng)稅收入,不需要繳納企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模,農(nóng)業(yè)免稅企業(yè),有政府補(bǔ)貼,所得稅報(bào)表,主表和附表一,分別怎么填寫
我們是農(nóng)業(yè)服務(wù)的,就是幫農(nóng)戶殺蟲,施肥等等服務(wù)。 1、我們購買了農(nóng)機(jī)械,政府會(huì)給機(jī)械補(bǔ)貼怎么做分錄? 2、我們?yōu)檗r(nóng)戶服務(wù),政府也會(huì)給服務(wù)補(bǔ)貼怎么做分錄? 3、我們的機(jī)械折舊到什么科目 4、這些補(bǔ)貼是否要征收企業(yè)所得稅? 5、我們也會(huì)有一些有償?shù)霓r(nóng)業(yè)服務(wù),這個(gè)免增值稅嗎?
老師,購買插秧農(nóng)機(jī)收到的補(bǔ)貼,算是財(cái)政給的吧?這20多萬可以直接在所得稅免稅收入填的吧
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼是否免企業(yè)所得稅,是否算不征稅收入
老師您好,高新企業(yè)政府補(bǔ)助,免征所得稅對(duì)嗎?所得稅匯算清繳時(shí)可以調(diào)減收入,對(duì)不,謝謝老師
怎么口碑班的實(shí)務(wù)串講和習(xí)題還沒有講義?老師說串講和習(xí)題要一起講,馬上開課了,還沒有上傳講義。
老師稅務(wù)稽查要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅,涉及的后續(xù)處理工作麻煩有哪些呀?
老師你好,我想問一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的,點(diǎn)位是我們好公司的,我們收入是博公司機(jī)器銷售額的28點(diǎn),之前這銷售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號(hào)切換成我們好公司后,我們有如下問題,1.機(jī)器銷售額是后臺(tái)看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多,也就是有差額,這個(gè)分錄分錄如何寫,2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司,那這個(gè)分錄如何寫,我們是做內(nèi)賬的,還有發(fā)票我也不知道到時(shí)候咋開了,是按差額開給機(jī)器后臺(tái)通公司么?
#提問:老師:個(gè)體工商戶開票怎么開?
老師請(qǐng)問一下!員工拿張租車的專票報(bào)銷,金額是400元,實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?
老師,我司有房產(chǎn)租給租客,一平方75元,本月開始遞增遞增5%,遞增后即一平方78.75元,但是實(shí)收還是按一平方75收,另外3.75元一平方先掛應(yīng)收,一年后收取,表述的時(shí)候?qū)憽斑f增5%即3.75/平方,可延后收取”這樣表述對(duì)嗎?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅不超過一百萬的,現(xiàn)在還有5%減半征收政策嗎?
老師有個(gè)問題,股權(quán)登記日如果沒有領(lǐng)到本次股利的權(quán)利,那它這個(gè)計(jì)算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉稅信息是各個(gè)平臺(tái)申報(bào)是吧,平臺(tái)里店鋪暫時(shí)不用報(bào)是嗎
#提問:老師:求上海注冊(cè)小規(guī)模個(gè)體工商戶的流程。
科目是不是也得計(jì)入營業(yè)外收入,填所得稅報(bào)表填那行呢
這個(gè)在利潤表最下面有個(gè)營業(yè)外收入,填這上面
所得稅報(bào)表填哪行
不用填,這個(gè)是營業(yè)外收入,不用體現(xiàn)在這個(gè)報(bào)表上面
那不就交企業(yè)所得稅了么
填寫《專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105040)
適用情形:符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)貼。
填報(bào)規(guī)則:
取得年度:按補(bǔ)貼實(shí)際到賬年度填寫(如2025年收到補(bǔ)貼,填入“2025”);
以前年度支出情況:填寫往年累計(jì)已發(fā)生的費(fèi)用化或資本化支出金額;
現(xiàn)在正常做賬交稅,后面匯算清繳再調(diào)減退稅
我是小規(guī)模納稅人,填企業(yè)所得稅報(bào)表,這個(gè)補(bǔ)貼填在哪
填在營業(yè)外收入這里
您沒理解我都意思
現(xiàn)在你收到就是正常做賬,匯算清再調(diào)減