你們是需要稅務(wù)籌劃的么?謝謝
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測(cè)服務(wù)行業(yè),我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問(wèn)題都提出來(lái)并寫(xiě)出了財(cái)務(wù)管理制度,但問(wèn)題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓,所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對(duì)賬方便,可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了,問(wèn)題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢(qián)無(wú)人及時(shí)要票,累計(jì)現(xiàn)在近600多萬(wàn)的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來(lái)錢(qián)也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒(méi)有買(mǎi)社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢(qián)轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車(chē)輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無(wú)票收入,開(kāi)出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬(wàn),貸固定資產(chǎn)600萬(wàn),可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣(mài)出去,可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù),只做無(wú)票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來(lái)就沒(méi)有這些車(chē)了,又要走下存貨,再開(kāi)票開(kāi)出去,這情況不知通過(guò)什么分錄走平,貸方走銷(xiāo)售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
你好老師,我們公司是一家商管公司,涉及三大塊收入,第一個(gè)賣(mài)商鋪得傭金,第二招商運(yùn)營(yíng) 收入(這里面還涉及給投資者返租金,)還有整個(gè)幾百家商鋪收入進(jìn)我們公司,然后扣完費(fèi)用打給對(duì)方。第三,物業(yè)管理收入 我想老師幫我制定一套科目框架方案以及稅務(wù)方面需要注意的東西。
老師我們是一家以吃喝玩樂(lè)為一體的綜合性商業(yè)體系的 我想咨詢(xún)一下賬務(wù)處理框架設(shè)計(jì) 再就是所有商戶的收入統(tǒng)一收銀 扣費(fèi)用在結(jié)算給對(duì)方 再就是賣(mài)商鋪收入租金 還有幫投資者把商鋪?zhàn)獬鋈? 給投資者返租金 這些在稅務(wù)方面要注意什么?關(guān)于給投資者返租金的個(gè)稅問(wèn)題怎么處理?
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
都需要,還有賬務(wù)處理!
麻煩老師詳細(xì)幫我設(shè)計(jì)一下
你說(shuō)的太模糊了,沒(méi)有說(shuō)規(guī)模,需要怎么樣的情況,當(dāng)?shù)氐恼咭约八剑乙粋€(gè)稅務(wù)籌劃師好的話一年大概可以有幾十萬(wàn)的年薪
所涉及的會(huì)計(jì)分錄以及稅務(wù)方面的還有會(huì)計(jì)制度的建立
這個(gè)應(yīng)該是財(cái)務(wù)總監(jiān)干的活
假如真的全部幫你們?cè)O(shè)計(jì)好,可以做你們股東,需要分紅的
目前還在籌備,還沒(méi)開(kāi)業(yè),目前小規(guī)模
你說(shuō)的太模糊了,沒(méi)有說(shuō)規(guī)模,需要怎么樣的情況,當(dāng)?shù)氐恼咭约八剑?
我現(xiàn)在需要你根據(jù)我給你描述的幫我制定方案,財(cái)務(wù)流程
那我花錢(qián)買(mǎi)這個(gè)課程答疑,有什么用,現(xiàn)在就我一個(gè)會(huì)計(jì),我要處理呀
有問(wèn)題肯定要問(wèn)
這個(gè)是稅務(wù)籌劃的事情喔,建議您買(mǎi)本稅籌方面的書(shū)籍。要么您分開(kāi)提問(wèn),不要問(wèn)的這么大。謝謝
第一個(gè),給投資者返租金,這個(gè)個(gè)稅怎么處理?
那請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在可以理清楚,貴司需要達(dá)到什么樣的目的么?一年盈利多少,租金收入多少,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的大類(lèi)是什么?占比情況
第一個(gè),給投資者返租金,這個(gè)個(gè)稅怎么處理?與個(gè)稅無(wú)關(guān),謝謝
這些還沒(méi)開(kāi)始,前期給別人投資者肯定要說(shuō),前期要制定財(cái)務(wù)制度呀!現(xiàn)在最主要是設(shè)計(jì)個(gè)稅問(wèn)題,怎么處理比較好
設(shè)計(jì)的是增值稅,不是個(gè)稅。
您確定是設(shè)計(jì)個(gè)稅么?您確定,我就按照您的思路跟你往下說(shuō)
個(gè)人出租房屋,每月租金不高于4000元的,個(gè)人所得稅的繳納應(yīng)當(dāng)按照每月租金扣除800元后計(jì)算;如果房屋的月租金在4000元以上,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際月租金收入扣除20%以后的應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,計(jì)稅稅率均為20%。
我們要代扣代繳比較好還是他們自己去交
怎么不涉及個(gè)稅?
個(gè)人出租房租,需要繳納增值稅,附加稅以及印花稅和個(gè)稅。
我們要代扣代繳比較好還是他們自己去交?都可以,只要溝通好就可以
涉及個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您
商鋪先是賣(mài)給投資者,然后我們統(tǒng)一招商運(yùn)營(yíng),給他們返租金!他們不交個(gè)稅?
代開(kāi)增值稅,與個(gè)稅關(guān)系不大
還有這一塊兒的財(cái)務(wù)制度方案有沒(méi)有?給我一份參考
我所在公司的不能給您,不好意思財(cái)務(wù)管理制度(通用6篇) (pincai.com)
我給您找?guī)灼?cái)務(wù)制度。其實(shí)財(cái)務(wù)制度可以自己編制。謝謝
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