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我想問下有一筆轉(zhuǎn)讓法人的賬號備注勞務(wù)收入沒有發(fā)票,之前計入了管理費用其他,現(xiàn)在裝訂憑證沒有發(fā)票可以的嗎

2021-11-30 16:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 16:15

您好,是可以的。在匯算清繳時候調(diào)整

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快賬用戶9560 追問 2021-11-30 16:15

或者我這個月可以把這個憑證沖紅,重錄入往來嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 16:16

您好,也是可以的。謝謝

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快賬用戶9560 追問 2021-11-30 16:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-30 16:17

請問還有什么可以幫您?謝謝

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快賬用戶9560 追問 2021-11-30 16:18

沒有了,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-30 16:18

好的祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長

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您好,是可以的。在匯算清繳時候調(diào)整
2021-11-30
你好!對的,就按你說的做就可以了。
2021-07-06
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 然后做到勞務(wù)成本
2021-05-22
沒事的,你根據(jù)支付的金額入賬就是了
2022-04-18
你好,不可以的,這種有風(fēng)險,因為你收到的發(fā)票不能提前做。
2023-03-30
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