同學(xué)你好 219.2是價稅合計嗎
老師個體工商戶核定征收超過了和定律,稅務(wù)局定的稅率是0.3%我開了56萬發(fā)票,我經(jīng)營所得交多少,增值稅交多少
老師,我們個體戶每個季度是定額的開票金額,增值稅征收率是0.03,那我的個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表怎么填,稅率是多少
老師,單位建筑服務(wù)1%稅率發(fā)票是219.2萬元,那么需要繳納增值稅是多少,個體工商戶經(jīng)營所得稅是多少,定期定額,應(yīng)稅所得率是9%
想幫客戶開張20萬的普票,請問要繳多少增值稅,要繳納多少經(jīng)營所得稅呢,不會算這個經(jīng)營所得稅,我們是個體工商戶定期定額征稅的
請問老師,定期定額的個人經(jīng)營所得稅,假如開100萬,需要繳納哪些稅種?稅率是多少?金額是多少?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
對的,價稅合計數(shù)
同學(xué)你好 219.2/(1%2B1%)*1% 這是增值稅的金額
經(jīng)營所得稅怎么算,應(yīng)稅所得率9%
同學(xué)你好 這個看稅局核定了 個稅看稅局核定
核定應(yīng)稅所得率是9%,不是還得拿稅率來算應(yīng)該繳納的稅款嗎
同學(xué)你好 這個看你們核定的計稅基礎(chǔ)
和定的計稅基礎(chǔ)是197280元
同學(xué)你好 那就是197280*9( 這樣計算的
老師,計稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
是的 是不含稅的銷售額
用不含稅銷售額乘以9%然后再看稅率落在哪一檔嗎
個體戶定額征收直接就是計稅基礎(chǔ)乘以繳費比例
不含稅收入是2170297元的話,需要繳納的個稅稅款是多少
同學(xué)你好 是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的嗎 是查賬征收還是定額的
個體工商戶定額稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
那你得按照稅局核定的申報才行
核定的應(yīng)稅所得率是9%,不含稅收入每個季度不超9萬免稅,但我這是超了九萬了,交多少稅
這個就是按照實際的乘以9%