你好,是什么情況下導致只需要收款5萬呢??
老師,我單位購買門用來更換辦公室的門,總價10萬,預付了5萬訂金,對方本月已經將這5萬訂金開了專票過來,進項稅額已經抵扣,該怎么入賬。
老師,訂單金額10萬,只需要收款5萬,另外5萬差額這個入什么科目
以前年度的單價差要怎么調整?與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)總額比對方少記了5萬多,去調整以前的單價太麻煩,要怎么補上這個5萬的差額?用什么科目調整
老師,我司有輛車固定資產50萬,折舊45萬,凈值5萬?,F(xiàn)在賣給另外一家公司賣價11萬,請問這6萬計入什么科目?需要交企稅嗎?
老師我們公司還有10萬的應付款,供應商有5萬的罰款金額,現(xiàn)只要付款5萬,怎么做分錄,罰款需要提供什么附件
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當?shù)爻闪⒎止竞?,然后全權委托分公司,除了簽一個全權委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結轉嗎?我可以這個月就結轉了嗎
請問老師匯算清繳暫估調增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結賬,現(xiàn)在25年4月調整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000,這是賬務處理,24年匯算清繳納稅調增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應該不能再返回吧?
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是銷售部給的一個政策,我入銷售費用,二級科目應該怎么寫?
你好,具體是銷售部的什么政策呢,能做個具體描述嗎 我需要根據(jù)你的描述,才好確定另外5萬差額計入哪個科目核算的?
這個客戶是新客戶,首次下單,銷售部給出的這個政策。
你好,那就需要通過銷售費用科目核算?
老師,那二級科目寫什么呢?
你好,單位自行設置,沒有統(tǒng)一規(guī)定。 比如可以是:銷售費用—拉新?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。