你好,這個是不能的,保險金是指按照國務院有關主管部門或者省級人民政府規(guī)定的范圍和標準為職工繳納的“五險一金”,但不包含即使能在企業(yè)所得稅稅前扣除的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費和商業(yè)保險金部分。
您好:老師,企業(yè)可以選擇一部分研發(fā)費用加計扣除,一部分研發(fā)費用不加計扣除嗎?
老師,你好,我們聘請的技術人員研發(fā)產(chǎn)品,支付給他的服務費是可以計入研發(fā)費用嗎?研發(fā)費用加計扣除是多少?
老師您好,給研發(fā)人員買的意外險,可以入研發(fā)費用,加計扣除嗎?
老師您好,我們 新招的研發(fā)人員的入職體檢費,可以加計扣除嗎
老師您好,給研發(fā)人員發(fā)放的中秋購物卡,可以加計扣除嗎?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目
那老師,我入什么費用?
保險費? 管理費用下的二級明細,但是不能加計扣除
老師現(xiàn)在專票也是電子的了嗎?
不是紙質版的了?
專票現(xiàn)在有電子,也有紙質的。
那就是專票打印出來也是可以用的,對吧?
對的,是這個意思的。
謝謝老師
不客氣,祝您工作學習順利。
老師我還想請教一下您,我們有同事不小心買的公室用品和家里的日用品的發(fā)票開一起了,是可以區(qū)分的,我這張發(fā)票剛好是專票,我可以抵扣一部分稅嗎?
可以區(qū)分的話是可以抵扣的。