你好,福利費的不可以的
老師,中秋節(jié)福利,研發(fā)部人員的,可以入賬研發(fā)支出-費用化支出加計扣除嗎?
老師您好,給研發(fā)人員買的意外險,可以入研發(fā)費用,加計扣除嗎?
老師您好,我們 新招的研發(fā)人員的入職體檢費,可以加計扣除嗎
老師,您好,研發(fā)人員用的辦公電腦和家貝的折舊,可以加計扣除嗎
老師您好,給研發(fā)人員發(fā)放的中秋購物卡,可以加計扣除嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
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那郭老師,我們研發(fā)人員的加班餐費和加班交通費,可以加計扣除嗎?
可以 剛才的那個福利費也可以 但是有比例
稍等我找下文件的
根據(jù)《國家稅務總局關于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第40)規(guī)定,研發(fā)費用稅前扣除歸集范圍包括研發(fā)活動直接相關的其他費用,此類費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。 研發(fā)活動直接相關的其他費用包括技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。 因此,企業(yè)給研發(fā)人員的福利費屬于與研發(fā)活動直接相關的其他費用,可以在不超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%的范圍內(nèi)加計扣除。
謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
郭老師還想請教一下,我們研發(fā)人員要查詢研發(fā)資料,開通了一個圖書會員費,這個可以加計扣除嗎?
你好,圖書資料費可以打。