借應付帳款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出,你的成本也不允許抵扣的。
老師,我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進項專用發(fā)票,認證抵扣且已經結轉成本,2021年9月份,稅務局認定對方企業(yè)為走逃企業(yè),進項稅額轉出,我做的分錄是,借主營業(yè)務成本13000,貸進項稅額轉出?,F在11月份稅務局又要求把成本調出來,繳納企業(yè)所得稅,請問,成本調整的分錄應該怎么做,用小企業(yè)會計準則無法使用以前年度損益調整科目。
查出去年有一進項發(fā)票稅號錯誤,貨物已出庫結轉成本,原供貨商倒閉。此發(fā)票咨詢稅務局,專管員說作進項稅額轉出。請問如何做分錄?
老師,我們公司是一般納稅人商貿企業(yè),今年8月份稅務稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應交稅費—應交增值稅(進行稅額),貸:應付賬款,結轉成本的時候,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務稽查要求做轉出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
老師,您好,我的稅管員給我打電話,說我們公司的供應商被列為非正常戶,要求所有的進項稅額要轉出,前期賬務是,借,低值易耗品 進項稅額 貸,應付賬款。 這批貨在2022年收到的發(fā)票,2023年已經當存貨賣了其他公司了。那目前進項稅額如何做轉出分錄?
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
老師,應付賬款沒有數據呀,不需要付款啊
借營業(yè)外支出 貸應付帳款
老師,能否完整的分錄 處理發(fā)給我一下
借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅進項轉出 借營業(yè)外支出 貸應付賬款。