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未開票確認(rèn)收入后 過了一年對方又要發(fā)票 我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如何申報(bào) 開的是一個(gè)點(diǎn)的稅

2021-11-30 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-30 11:45

你好,還是在未開票收入欄填負(fù)數(shù)即可

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快賬用戶3444 追問 2021-11-30 11:58

小規(guī)模企業(yè) 沒負(fù)數(shù)這欄

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齊紅老師 解答 2021-11-30 12:14

未開票確認(rèn)收入是匯總填的,這里不是可以匯總把負(fù)數(shù)包括進(jìn)去的

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快賬用戶3444 追問 2021-11-30 12:18

我是去年確認(rèn)收入了 今年開票 不會申報(bào)增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:30

申報(bào)表不需要再重復(fù)申報(bào)開的以前確認(rèn)過的收入

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快賬用戶3444 追問 2021-11-30 13:34

增值稅申報(bào)表 自動有開票的金額和稅款 咋辦呢

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:01

應(yīng)是可以手動修改的

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你好,還是在未開票收入欄填負(fù)數(shù)即可
2021-11-30
你好,按照開票的實(shí)際金額填寫,在未開票收入里面減去已經(jīng)開票了這一筆
2022-05-16
你好,需要做無票收入的負(fù)數(shù)填寫,開具發(fā)票正常申報(bào)
2021-03-04
你好;? ? 是的。? ?你可以先報(bào)無票收入 ; 開票的時(shí)候先紅沖無票收入 在 按開票報(bào)稅的。 對的? ?
2022-03-16
同學(xué)您好,開票收入里面對應(yīng)專票或其他發(fā)票正常填寫,然后未開票銷售里面填負(fù)數(shù)
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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