你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
老師您好,我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開(kāi)票,如果報(bào)無(wú)票收入了,后面對(duì)方又要求開(kāi)票了,怎么做賬???報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理呢?
未開(kāi)票確認(rèn)收入后 過(guò)了一年對(duì)方又要發(fā)票 我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該如何申報(bào) 開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的稅
老師,對(duì)方是個(gè)體戶,不要發(fā)票,我們可以不開(kāi)票嗎,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候做無(wú)票收入申報(bào)納稅
老師,我去年收的款沒(méi)開(kāi)票,匯算清繳的時(shí)候我已按無(wú)票收入確認(rèn)收入,現(xiàn)在對(duì)方讓補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,補(bǔ)開(kāi)的這個(gè)發(fā)票是不是就不用做賬了
供應(yīng)商給的費(fèi)用在3月轉(zhuǎn)給我們了,當(dāng)月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我做了未開(kāi)票收入,報(bào)稅的時(shí)候也在未開(kāi)票那邊報(bào)了稅,6月對(duì)方又要開(kāi)票,開(kāi)給對(duì)方了,這樣報(bào)稅的時(shí)候就顯示開(kāi)過(guò)的稅額了,這個(gè)就會(huì)重復(fù)申報(bào),這種情況怎么操作呢?
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開(kāi)始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開(kāi),法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
就發(fā)生這一筆,數(shù)據(jù)是0,會(huì)有問(wèn)題嗎?
你好,沒(méi)有問(wèn)題的可以的