首先你上面是屬于那個稅務(wù)局預(yù)警。不動產(chǎn)偏低,也就是說你們企業(yè)賬上的那個固定資產(chǎn)里面,關(guān)于不動產(chǎn)這一塊兒比較少,同時的話毛利率比較低,你要考慮你是不是少做了收入。那么后面就是說可能的情況都說給你了,那么這里的話,你就按照你的實際情況如實去解釋就行了。就比方說為什么毛利率偏低,比方說,嗯就說你們現(xiàn)在庫房有大量的庫存,可能庫存低價銷售導(dǎo)致的。
#提問#【2018年度】年增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵、不動產(chǎn)=【1.18%】,偏低,可能存在不計少計應(yīng)稅收入或接收不符規(guī)定的扣稅憑證。這個問題怎么解決
2015年增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵:【風(fēng)險得分】=29.34。【權(quán)重】=38.46;【增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵】=1.46%;【風(fēng)險得分】=29.34?!緳?quán)重】=38.46;什么意思3333制造類行業(yè)通用風(fēng)險模型;2015年增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵:【風(fēng)險得分】=29.34?!緳?quán)重】=38.46;【增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵】=1.46%;【預(yù)警值】=3.42%;【風(fēng)險指引參考】小于預(yù)警值,可能存在不計少計應(yīng)稅收入或接收不符規(guī)定的扣稅憑證。毛利率:【風(fēng)險得分】=17.99?!緳?quán)重】=23.08;【毛利率】=4.92%;【預(yù)警值】=11.86%;【風(fēng)險指引參考】小于預(yù)警值,
2015年增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵:【風(fēng)險得分】=29.34?!緳?quán)重】=38.46;【增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵】=1.46%;【風(fēng)險得分】=29.34。【權(quán)重】=38.46;什么意思3333制造類行業(yè)通用風(fēng)險模型;2015年增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵:【風(fēng)險得分】=29.34。【權(quán)重】=38.46;【增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵】=1.46%;【預(yù)警值】=3.42%;【風(fēng)險指引參考】小于預(yù)警值,可能存在不計少計應(yīng)稅收入或接收不符規(guī)定的扣稅憑證。毛利率:【風(fēng)險得分】=17.99?!緳?quán)重】=23.08;【毛利率】=4.92%;【預(yù)警值】=11.86%;【風(fēng)險指引參考】小于預(yù)警值,【風(fēng)險得分】是什么意思?【權(quán)重】=38.46;是什么意思?
2020年增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、不動產(chǎn)偏低,可能存在不計少計應(yīng)稅收入或接收不符規(guī)定的扣稅憑證;毛利率偏低,可能存在不計少計收入或多計成本;期間費用率偏高,可能存在不計少計收入或多計期間費用;存貨周轉(zhuǎn)率偏低,可能存在發(fā)出商品未及時確認(rèn)收入或接收虛開票虛增存貨。針對以上指標(biāo)請核查。我應(yīng)該怎樣解釋
老師,我收到以上自查提醒,不知道如何對答稅務(wù)局,請幫忙分析一下對策! 核實1、增值稅名義稅負(fù)小于預(yù)警值,可能存在不計少計應(yīng)稅收入或接收不符規(guī)定的扣稅憑證。2、人均貢獻銷售小于預(yù)警值,可能存在不計少計收入。3、電耗率:電耗率大于預(yù)警值,可能存在不計少計收入、轉(zhuǎn)讓電或電費用于非應(yīng)稅項目。4、納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率小于預(yù)警值,可能存在不計少計收入或多計成本費用。
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報所得稅得時候也要增加進去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險嗎
老師請問一下,公司分紅,其中有一個股東是公司,分紅給公司是不交稅的哇,個人是 20%?
老師,貨代公司2023年的成本票,可以在2024年稅前扣除嗎?
機票行程單計算進項稅是怎么計算的呢?
老師您好,請問員工出差取得的紙質(zhì)火車票現(xiàn)在還可以計算抵扣嗎
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時這10萬元也從增值稅報表里 系統(tǒng)自動將10萬元從進項留抵中扣除了,這種時候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實生活中小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是做哪個科目呢?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝