同學(xué)你好 發(fā)票什么時(shí)候收到的呢
公司和固定餐廳合作,提供員工午餐(公司補(bǔ)貼20,員工自付5),公司按月直接和餐廳結(jié)算餐費(fèi)20/人/天,餐廳開票給公司,公司計(jì)入職工福利費(fèi),問1:按月結(jié)算的餐費(fèi)公司需要分?jǐn)偟絺€(gè)人頭上交個(gè)稅么?問2:公司憑餐費(fèi)票入福利費(fèi),可以所得稅前扣除么?
老師,我們公司中午提供午餐,午餐是從餐館定的飯,10塊錢的標(biāo)準(zhǔn),一個(gè)月大概有幾千塊錢。但是餐館不給我們開發(fā)票。我這邊能入賬嗎?直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛?
老師,我公司之前一直有飯?zhí)?,給員工提供工作餐,現(xiàn)因?yàn)槟吃虿荒芴峁┝?,就每個(gè)月給員工補(bǔ)助300元餐費(fèi),這個(gè)餐費(fèi)需要合并到工資繳納個(gè)稅嗎?
你好,我們公司這個(gè)月開始提供員工中餐晚餐,餐費(fèi)從工資扣除的,這個(gè)直接職工工資扣除嗎,第二個(gè)問題是去菜市場買菜回來做飯的,菜市場沒有收據(jù)沒有發(fā)票提供,只有個(gè)付款截圖,請問這個(gè)怎么入帳好,能稅前扣除嗎
你好老師!公司為員工提供中餐,餐費(fèi)還沒付給餐館,這個(gè)餐費(fèi)月底計(jì)提怎么做分錄
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
發(fā)票月底已經(jīng)拿到了
同學(xué)你好 計(jì)入福利費(fèi)就行了 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
謝謝老師!
如果當(dāng)月支付了,最后一行就是 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 對吧
對的 就是這樣做的