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建賬時其他應(yīng)收款明細科目有貸方余額,應(yīng)付職工薪酬明細科目借方余額怎么辦

2021-11-29 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-29 21:00

您好,檢查一下為什么又負數(shù)的?謝謝

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快賬用戶4709 追問 2021-11-29 21:02

按照正常情況其他應(yīng)收款明細科目不應(yīng)該出現(xiàn)貸方余額對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-29 21:02

您好,其他應(yīng)收款借方有余額。按照正常情況其他應(yīng)收款明細科目不應(yīng)該出現(xiàn)貸方余額對嗎?是

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快賬用戶4709 追問 2021-11-29 21:06

憑證登記錯誤,前任會計不干了,我應(yīng)該怎么操作調(diào)整

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快賬用戶4709 追問 2021-11-29 21:11

老師,在不

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齊紅老師 解答 2021-11-29 21:13

您好,把之前的沖紅,做正確的憑證。謝謝

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您好,檢查一下為什么又負數(shù)的?謝謝
2021-11-29
明細科目貸方余額填,明細科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填 根據(jù)企業(yè)會計準則30號——財務(wù)報表列報
2021-07-06
同學你好 按照工資薪酬填寫
2022-12-01
你好 這個是放在其他應(yīng)付款里面的
2021-11-29
同學你好 這個借方余額的明細科目,在做資產(chǎn)負債表時,要填列在資產(chǎn)那邊嗎?——填列在報表中其他應(yīng)收款項目中;
2022-04-13
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