你好,是這樣的,但是你們?yōu)樯哆M(jìn)銷不一樣稅率呢?
老師,你好,我們是生產(chǎn)飼料行業(yè),我們的原材料進(jìn)項(xiàng)票,稅率有9%的也有13%,而我們開出去的銷項(xiàng)票,稅率是9%,這樣可以嗎?
老師,我們商貿(mào)企業(yè)賣鋼材,買進(jìn)來賣出去,不價(jià)格,買進(jìn)來賣出去都是含稅價(jià)格,那我算利潤,就直接用賣出去的減去買進(jìn)來這樣算利潤可以不,還是老師有其他好一點(diǎn)的方法
老師,你好!比如我們買進(jìn)來的材料稅率為9%,賣出去得開13%,這樣是不是有點(diǎn)虧?
你好老師,我們是建筑公司,開的材料票進(jìn)來是13個(gè)點(diǎn),但我們這個(gè)行業(yè)的稅率本身是9,這樣下來我們的待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票會(huì)多出很多,請問這多出來的進(jìn)項(xiàng)票會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么處理比較好?
老師購進(jìn)的材料開進(jìn)來的都是13個(gè)點(diǎn)稅率,但是我們的建筑裝飾工程公司,開出去的都是建筑服務(wù)發(fā)票9個(gè)點(diǎn),這樣不就倒掛了嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
因?yàn)閷Ψ娇赡苁菭I業(yè)執(zhí)照范圍開不了13%
那你們確實(shí)就虧了。。
那如果是這個(gè)問題的話,能不能讓他們?nèi)ピ黾咏?jīng)營范圍?
可以啊。前提是他們愿意嗎,你們長期交易的話可以。
嗯 應(yīng)該會(huì)長期交易
那你們就可以給對方商量一下了。
不過我想了一下,好像也沒差多少,我們稅是抵扣少了,但同樣支付的金額也變少的,只是原本可以抵稅的那部分直接變成銀行存款去支付了
您可以算一下,如果他開9%給您優(yōu)惠,那樣也是可以的。
相當(dāng)不含稅金額一樣的情況下,開13%和9%其實(shí)是沒差的
那就行,祝您工作順利。