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Q

一般納稅人,銷項大于進項,請問正式分錄應該如何編寫?

2021-11-28 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-28 16:51

你好,一般納稅人,銷項大于進項,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶6647 追問 2021-11-28 16:53

把轉出未交增值稅,直接替換成未交增值稅,省略一個分錄可以嘛?

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齊紅老師 解答 2021-11-28 16:53

你好,不應當省略才是的

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快賬用戶6647 追問 2021-11-28 16:55

進項大于銷項,賬面如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-11-28 16:56

你好,進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶6647 追問 2021-11-28 16:58

那下次銷項又大了,這次的轉出未交增值稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-11-28 16:59

你好,下次銷項又大了,結果是繼續(xù)留抵,還是需要納稅呢??

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快賬用戶6647 追問 2021-11-28 17:00

請老師兩種情況分別講一下

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:02

你好 如果是繼續(xù)留抵,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 如果是需要納稅,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶6647 追問 2021-11-28 17:14

麻煩老師把金額帶進去,光看分錄不是很清晰

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齊紅老師 解答 2021-11-28 17:17

你好,比如之前進項10萬,銷項8萬,留抵2萬 如果是繼續(xù)留抵(假如這個月銷項5萬,進項4萬,留抵1萬),結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)4萬, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1萬 如果是需要納稅(假如這個月銷項5萬,進項2萬,納稅1萬),結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2萬, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3萬? 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1萬, 貸:應交稅費—未交增值稅?1萬

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你好,一般納稅人,銷項大于進項,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-11-28
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
你好,進項大于銷項: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 銷項大于進項: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅
2021-02-01
借應交稅費、應交增值稅銷項3734.85, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項7087.17
2024-01-15
增值稅結轉分錄? 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅?貸:應交稅費—未交增值稅? 交稅時? 借:應交稅費—未交增值稅?貸:銀行存款
2023-06-25
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