你好 你這種是無法準(zhǔn)確判斷進(jìn)度才這樣做的
老師,我建筑行業(yè),我收入,成本采用的是新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入嘛,那要是年底了,我有一些收入還沒有確認(rèn),還在合同結(jié)算里面,那這樣的話我利潤表上的收入金額就跟開票系統(tǒng)里面的金額不一致了,那這個(gè)跨年的話有什么影響嘛
老師,建筑企業(yè),別人掛靠我們,我們和開發(fā)公司簽的合同額為1000萬,但是和掛靠方簽的合同也是1000萬,我們只賺取稅金和管理費(fèi),如果按照新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入的話,那成本和收入是一樣的金額,怎么確認(rèn)呢?
老師,我是建筑總包,我采用的是新收入準(zhǔn)則,那我確認(rèn)收入的時(shí)候,是按照我的累計(jì)成本占總成本的比例,再乘以我和開發(fā)公司簽的總的合同額嗎
老師,我是建筑總包,我采用的是新收入準(zhǔn)則,那我確認(rèn)收入的時(shí)候,是按照我的累計(jì)成本占總成本的比例,再乘以我和開發(fā)公司簽的總的合同額嗎?這樣確認(rèn)的收入是否準(zhǔn)確?利潤是否真實(shí)呢?
老師,我們是建筑公司,采用的新收入準(zhǔn)則,按照工程進(jìn)度確認(rèn)收入的話,成本部給的進(jìn)度表是這樣的,我不知道怎么確認(rèn)呢?我們是被掛靠方,一個(gè)項(xiàng)目,3個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理掛靠,每個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理都包3個(gè)樓,成本部出進(jìn)度表的時(shí)候,也是按項(xiàng)目經(jīng)理出的,并不是按照整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度,那我確認(rèn)收入,這個(gè)進(jìn)度如何確定呢,這是我們成本部出的一個(gè)進(jìn)度表
請(qǐng)問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對(duì)么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
請(qǐng)問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時(shí)表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種,單價(jià)分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價(jià)92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了,那要調(diào)增嗎
請(qǐng)問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
老師,進(jìn)度是從成本部獲取嗎?這個(gè)進(jìn)度去乘以和開發(fā)公司簽的合同總額嗎
我們是從項(xiàng)目部知道這個(gè)進(jìn)度的啊 你這個(gè)要通過合同資產(chǎn)來核算
老師,這種情況,我該給開發(fā)公司開多少發(fā)票?分錄怎么做呢
老師,我剛才忘記發(fā)圖片了
你好!一般是按完工百分比法來確認(rèn)收入和成本,你這個(gè)是30%
老師,按照我的數(shù)據(jù),怎么做分錄
假如我總的合同是5000萬,總預(yù)算成本是4000萬
你好,分錄一樣,只是確定金額不一樣
老師,您能寫一下嗎?因?yàn)槲也惶珪?huì)做,我想看看您做的
收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶
分錄太多了,我給你鏈接參考https://m.zbgedu.com/news-37225.html
老師,全部的分錄,加上金額的,收入成本都做,因?yàn)槲蚁肟纯茨龅?,我以后也參照您的?
老師,這個(gè)不是新收入準(zhǔn)則,您只做收入成本的分錄就行老師
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤
老師,您說的這個(gè)用進(jìn)度來確認(rèn)收入,是每個(gè)月底報(bào)的進(jìn)度,還是節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度呢?我每個(gè)月都要確認(rèn)收入和成本, 用什么階段的進(jìn)度呢
每個(gè)月月底的進(jìn)度
用這個(gè)進(jìn)度,乘以和開發(fā)公司簽的總的合同額來確認(rèn)收入嗎老師?確認(rèn)的這個(gè)收入一定要開發(fā)票嗎?
是的,按同來確認(rèn)收入,不一定要開發(fā)票就確認(rèn)收入,只要對(duì)方付了款就可以確定收入了。
老師,開發(fā)票和確認(rèn)收入是兩回事嗎?一直在這里弄不清楚,我是不是按實(shí)際收款開具發(fā)票,按進(jìn)度確認(rèn)收入呢?
如果不開發(fā)票,也能確認(rèn)收入的,按進(jìn)度確認(rèn)收入。
老師,這樣申報(bào)的時(shí)候,增值稅收入和所得稅收入能對(duì)起來嗎?還有,按進(jìn)度確認(rèn)收入,如果收入算出來金額大,成本反而沒收來這么多,怎么處理呢?請(qǐng)老師一一解答,謝謝
收入金額大很正常吧,直接交稅呀,難道一定是虧損嗎?你是要對(duì)起什么了,按銀行收到的錢來確認(rèn)收入,就不對(duì)方不開票,你也要確認(rèn)收入,你就按實(shí)際的申報(bào)就行了。