同學(xué),你好!(累計銷項稅額-累計進項稅額)/累計銷售收入=增值稅稅負率,向稅務(wù)局咨詢下自己所在行業(yè)的增值稅稅負率,然后控制在行業(yè)平均水平就好了
請問,如果我們公司銷項稅金是223014.73,進項稅金是199635.12,如果將稅負率控制在1.2%,那么這個月我們應(yīng)該交多少增值稅?
就是每個月的交稅可以通過,進賬和銷項,稅負率來控制,那收入和費用怎么控制? 就是,每個月的收入和費用比,大概做多少比較合適呢?
老師,我們公司有時候的月份進項比較少,銷項多,那怎么控制稅負率呢?
老師,我要預(yù)算1至4月的稅負率,本月的銷項稅額 < 本月的進項稅額,進項比銷項多,本月將會有留抵,那我怎么預(yù)算在4月底的時候,我的稅負率是多少呢
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個月銷售量含稅價20萬 我們進項有40萬 需要勾多少的進項 才能控制稅負率
有兩家公司給同一人申報個稅工資,都是7000元工資,每月也都交個稅,那明年匯繳時還交個稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯了 我是小規(guī)模納稅人 申報了但是沒交過稅 能進去軟件反結(jié)賬改嗎?
老師,空調(diào)安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務(wù)的,以前是個體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個品牌,只有一個品牌服務(wù),月開票只有10萬以內(nèi),要怎樣可以變回個體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調(diào)整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會變的,去年是不變對不對?
不交殘保金對公司會有啥不利影響?會產(chǎn)生哪些后果?
老師,請問公司購買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時候交?還是辦理房本的時候交呢?
員工福利費沒記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費用,匯算清繳沒把這部分福利費填a105050職工福利費支出里,問題大嗎老師
老師,個人所得稅為什么累計減除費用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?
你說稅負率是看的累計的是嗎?不是看的每個月的的?是嗎?
像有的月份收入多,有的月份成本少,是看累積的,對嗎?
對的,實務(wù)中難免會出現(xiàn)不匹配的現(xiàn)象,當(dāng)稅負率較高時,就是提醒我們盡快催收發(fā)票,使之達到整體的平衡
為什么要達到平衡呢
低于行業(yè)平均稅負率太多,稅務(wù)局會認為公司有漏稅嫌疑,高于行業(yè)平均稅負太多,對公司而言稅太多了,凈利潤就少了
繳稅跟凈利潤有啥關(guān)系
增值稅直接影響到城建稅等附加稅
另外,繳納的增值稅過多,也能反映收入與成本差額很大,進而也會影響企業(yè)所得稅的計算,數(shù)據(jù)之間都有勾稽關(guān)系
你的意思是說發(fā)票代表收入和成本對嗎
同學(xué),不能這么絕對的說哈,費用部分有專票也能產(chǎn)生進項的。大多數(shù)能
也就是說發(fā)票不僅僅是,銷售發(fā)票還有進原材料發(fā)票,費用也有進項的是這個意思嗎
一般納稅人的企業(yè)都要求員工盡量索取專用發(fā)票報銷就是這個道理
費用部分產(chǎn)生的比例較小,大頭還是在采購環(huán)節(jié)