可以的,可以這么做的。
老師,我們0退稅的產(chǎn)品,是不是可以開普通發(fā)票做免稅申報?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),國外客戶要求我們公司做產(chǎn)品認證,那請問這個認證費我們可以跟產(chǎn)品一起開0稅率的發(fā)票退稅嗎?還是開6個點的普通發(fā)票呢?
一般般納稅人開具普通發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品免稅項目,是不是也是可以開免稅的?
請教老師收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā),自行開具的收購普通發(fā)票稅率是開免稅還是0%
出口退稅商品開的稅率0的普通發(fā)票,可以不申請退稅嗎
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那如果開進來的是專票,該怎么操作?
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
申報還是做免稅申報嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
有些說是要交稅,進項做抵扣,這樣也能操作嗎
你的退稅率出現(xiàn)了什么提示?
有一種是免稅的,還有一種是零稅率的,有一種是只能視同銷售,有一種是可以免稅。
零退稅率
進入企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)→系統(tǒng)維護→代碼維護→海關(guān)商品碼,搜索出口退稅率是0的商品,根據(jù)出口退稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明顯示,特殊商品標識為“1”,是禁止出口或出口不退稅;特殊商品標識為“2”,是免稅。
這個來試一下,如果是1的這種情況,需要視同內(nèi)銷的進項就可以抵扣。
出口商品,這個商品的退稅率為0,進貨發(fā)票取得是小規(guī)模的普票,可以免稅,是不是這樣的?是1的情況
不可以的,需要視同內(nèi)銷,正常交稅。
好的,謝謝老師耐心的解答
不用客氣,工作愉快。