你好,是這樣做的,之后每期通過管理費(fèi)用攤銷。
我們公司有個(gè)咨詢費(fèi),去年發(fā)生的,借,長期待攤費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個(gè)月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計(jì)入長期待攤,應(yīng)該是待攤費(fèi)用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
老師好,房租用公戶付了20萬,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?我做的是借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款,后續(xù)在待攤費(fèi)用
老師,我有一筆加盟費(fèi)用,我做的是待攤費(fèi)用,借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款,18萬,我當(dāng)月攤銷,費(fèi)用怎么計(jì)算?。?/p>
老師 7月付房租費(fèi)用,房租發(fā)票也開了,專票,分錄是:借長期待攤費(fèi)用 250000應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)7500 貸銀行存款,當(dāng)月攤銷房租,借管理費(fèi)用房租 貸:長期待攤費(fèi)用
老師請教下,我收到24萬6-8月的房租發(fā)票,還沒付款,分錄是這么做嗎? 借 :長期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用 8 貸:長期待攤費(fèi)用 8
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請問會計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
那沒有發(fā)票也是這樣做嗎?如果后續(xù)取不回來發(fā)票怎么辦
實(shí)在沒有發(fā)票就寫一個(gè)情況說明,注明什么原因,然后讓對方蓋章。