您好,是不可以抵扣的
老師,請問公司銷售干制食用菌,享受蔬菜在流通環(huán)節(jié)免增值稅政策,這次和其他不免稅商品組合銷售,開銷售票時稅率為13,那這次免稅的產(chǎn)品可以計算抵扣進(jìn)項嗎?
一、甲商場為擴(kuò)大銷售,準(zhǔn)備在本年國慶節(jié)期間開展一次促銷活動,為促銷欲采用三種方式:1.讓利(折扣)20%銷售商品,即甲商場將1000元的商品以800元價格銷售,這實際上相當(dāng)于折扣銷售,其折扣率為20%。2.贈送商品,即甲商場在銷售800元商品的同時,另外再贈送200元的商品。(若本地稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為買一贈一、捆綁銷售等組合銷售行為贈送的商品視同銷售征收增值稅。)3.返還20%的現(xiàn)金,即甲商場在銷售1000元商品的同時,向顧客贈送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù),參與該次活動的商品購進(jìn)成本為600元(即購進(jìn)成本占售價的60%)。以上價格均為含增值稅價格。假設(shè)甲商場銷售商品適用增值稅稅率均為16%,購進(jìn)商品均取得了稅率為16%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,甲商場每銷售1000元(含增值稅)商品可以在企業(yè)所得稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。三、實訓(xùn)任務(wù)要求1.能夠區(qū)分不同的折扣方式,能夠明確各種折扣方式的稅法規(guī)定。2.能夠設(shè)計折扣方式選擇的稅收籌劃思路。3.能夠正確計算各種折扣方式下的稅負(fù)及稅后利潤。4.能夠通過比較分析,選擇最優(yōu)的折扣方式。
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個點?對方能抵扣進(jìn)項稅嗎?
請問老師,我公司主營為牛只飼養(yǎng)及銷售,銷售牛只免增值稅和所得稅,現(xiàn)我公司與多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社合作成立新公司,新公司向我公司買牛后銷售給農(nóng)戶(問題1:該流通環(huán)節(jié)新公司是否需要繳稅,繳稅的話是否可以用我公司開具的免稅發(fā)票手動計算進(jìn)項稅抵扣?),新公司向農(nóng)戶收購牛只后賣回我公司(問題2:該環(huán)節(jié)是否可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票用于計算進(jìn)項稅(因政治任務(wù)為了給農(nóng)戶發(fā)放補(bǔ)貼,牛只并未實際交割),抵扣新公司銷售給我公司銷項稅?)
老師 請教下 我公司為蔬菜配送企業(yè),無深加工 享受了 流通環(huán)節(jié)的蔬菜免征增值稅優(yōu)惠政策 我公司還有其它應(yīng)稅商品,這個時候我從從農(nóng)業(yè)合作社購入蔬菜時取得的普票不得抵扣 那么我從其他供應(yīng)商那里取得的蔬菜專票 可以抵扣嗎
我們7月工資,8月實際沒有發(fā),9月要發(fā)兩個月工資,我八月是否0申報,還是只申報個人社保部分432.32,如果0申報我們發(fā)兩個月工資的時候只能扣一次社保+專項附加。
老師,幫我看下這個定期定額征收,意思是季度不超過34160元,稅是216.6元,是吧
樸 老師,請問一下找的代理記賬公司報稅的費用計入什么科目,發(fā)票明細(xì)是納稅申報代理*納稅申報
給事業(yè)單位投資幾千萬 研究 后期也不能收回 也不能享受科研成果 這種如何做賬核算呢
你好老師,我們是預(yù)算咨詢企業(yè),做的法院委托的鑒定咨詢項目,對方用其他賬戶代替他支付鑒定咨詢費,備注上標(biāo)明了代替某某付某某鑒定號鑒定費。我也開票了,開的是他的名稱。我現(xiàn)在入賬的時候發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)賬的時候是用的其他賬戶轉(zhuǎn)的。這要怎么辦呢
樸 老師 請問下,代理記賬公司開給客戶的發(fā)票,大類開“納稅申報代理”,“代理記賬服務(wù)”還是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,哪個比較合適?
老師,請問一下客戶買車,我們開發(fā)票借應(yīng)收賬款 收到款是老板收款 老板私人賬戶轉(zhuǎn)入公戶,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 調(diào)整往來 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款 行不?
老師,請問有限公司自己有廠房,把房子租給其他公司,可以開水電發(fā)票嗎
樸 老師,請問要開關(guān)于 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*傭金或者經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理服務(wù) 之類的發(fā)票,需要在工商增加哪一項經(jīng)營范圍?
老師好,一般納稅人一般計稅 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅這個科目的余額是哪里來的
能詳細(xì)解釋一下嗎?
您好,您若能區(qū)分免稅和應(yīng)稅商品的對應(yīng)進(jìn)項稅,是可以抵扣,否則按比例抵扣
是這樣的老師,比如我們銷售一個套餐,里面搭配大米一袋,和黑木耳一袋,開票時開了一個糧油山珍組合稅率從高9%,米是開專票進(jìn)來,可以抵扣,但是黑木耳開免稅的普票進(jìn)來,我問的是這個黑木耳我可以計算抵扣進(jìn)項嗎?
您好,您發(fā)票如何開具?也是開黑木耳?
銷售時開具糧油山珍組合,稅率9%
您好,若這樣,您取得的進(jìn)項稅抵扣需要滿足對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品
我取得的是公司開給我們的普票,稅率免稅,還有一個問題就是,我們之前黑木耳也是開具免稅銷售發(fā)票。沒有抵扣過。
您好,您開免稅發(fā)票對應(yīng)進(jìn)項稅肯定不抵扣,就是木耳您現(xiàn)在9%,是可以抵扣進(jìn)項稅,但需要確認(rèn)銷售方是否屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品