是這樣,其他收益是屬于原來營業(yè)外收入、營業(yè)外支出科目中的內(nèi)容分出來的一部分,對于其他收益,專門用于政府補助的收益核算。營業(yè)外收入、營業(yè)外支出,現(xiàn)在用于核算除政府補助以外的事項了。
老師,關(guān)于營業(yè)外收入和其他收益兩個科目區(qū)別是什么?如果收到穩(wěn)崗補貼記到什么科目里?
老師,穩(wěn)崗補貼,計入營業(yè)外收入,還是其他收益?
紫藤老師,補貼計入其他收益和計入營業(yè)外收入有什么區(qū)別呢?
請問老師,“營業(yè)外收入”和“其他收益“有什么區(qū)別呢?
老師,其他收益和營業(yè)外收入有什么區(qū)別呀?
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
老師,是這樣的,我們先付了房租,然后跟政府申請全額補貼給我們了,那應(yīng)該計入營業(yè)外收入還是其他收益呢?
按理論上講是計入其他收益。
計入其他收益就不用管他了嗎,后續(xù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不,影不影響利潤表?好像沒注意利潤表有這個科目?
按理論上講是計入其他收益處理。實際工作中報稅時,利潤表中沒有其他收益,需要計入營業(yè)外收入處理
老師,但是計入營業(yè)外收入需要繳納所得稅啊,我們一個月收入3萬左右,政府補貼了我們80萬,我一次性入營業(yè)外收入好像不合適吧
可以看你們收益的期間,按遞延收益按月攤銷處理
所得稅怎么辦呢?我看了一下有個政策說的是補貼已經(jīng)發(fā)生的費用,與經(jīng)營相關(guān)的政府補助計入當(dāng)期或者沖減相關(guān)成本費用,那我沖減管理費用可以不?
這個不是沖減管理費用,是計入營業(yè)外收入。
那交不交所得稅呢,我咨詢了稅務(wù)局這個是免稅的,但是我計入營業(yè)外收入影響本年利潤要交稅的呀
一、能夠提供政府補助文件、文件中規(guī)定有具體的資金用途的,可以是免稅的