您好,您出租的是住房?
老師你好,我們公司準備租新的辦公室,現(xiàn)在是和對方的托管公司談了42000一個月,現(xiàn)在他們說簽合同要寫明稅金不喊在里面,需要我們自己出稅錢,6%點幾,請問我可不可以不給這個稅錢,不要他的發(fā)票,年底所得稅調增,我控制在5%的所得稅,今年減半,我還只要2.5%,比給他6%點幾劃算呀!
老師,咨詢個問題,我們公司租了私人的房子作為辦公室,房租15萬不含稅的。稅款多少房東讓我們自己交。問了這邊的稅務局所得稅20%,如果我們分三家公司開票,每家5萬,是不是所得稅就降低了
老師,我公司要租私人的房子作為辦公室,房租已同對方談好不含稅的價格,要開票的話,稅款由我們出。昨天我問了我們這邊的稅務局,個人所得稅的稅率是20,可有人說 所得稅=(租金-800-稅費)*80%*10%, 6.印花稅=0.1%,資產租賃合同,減半征收。老師,我要怎么做?
老師你好,我想問一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔的,現(xiàn)在稅務局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務局房租發(fā)票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發(fā)給員工按福利費支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務外包,產生的勞務費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務收入,改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導致所得稅得繳納100萬多,領導不愿意繳納,審計那邊也不愿意調整回來,這個事應該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數據申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團體的每個季度的銀行結息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉股,我們如何賬務處理?計入什么可么?需要納稅調整哪一年的納稅申報表?請詳細回復
老師,企業(yè)所得稅年報的調整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
租的是門面房
您好,一般情況下,出租都是有核定優(yōu)惠
我問過稅務局了,說所得稅稅率是20呀,我要出具什么材料才能有這優(yōu)惠呢
您好,沒有優(yōu)惠,就是20%
什么情況下能用上面的公式交稅
您好,上年公式還缺少房產稅,是住房
有房產稅的,6個點,就是所得稅是20
您好,是的,您的理解非常正確
老師,假如我月租金是1000,那么我要交200的所得稅嗎?不是有房租修葺費用嗎?
您好,是的,是有部分可以抵扣的