您好,您不需要貸稅點,
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊,包含在成本里
老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
你好,我問一下,就是我們每個月分紅,之前我們計提時候是計提不含稅的,現(xiàn)在我們開了工作室,相當于工作室開票進來,那就要出稅點,那我這個稅點要掛在那里啊,是不是要增加費用啊,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸-:稅點
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
道路救援中的 拖車施救費、開票屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?
老師你好,這個其他貨幣資金余額是負數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)一下呢?
新公司在稅務(wù)登記頁面,小企業(yè)會計準則資產(chǎn)負債表和利潤表 現(xiàn)金流量表是要選季報 月報 還是年報
公司與靈活用工平臺簽訂合同,取得的靈活用工平臺發(fā)票與公司而言會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
請問開發(fā)票和收款公司不同,怎么辦?
個人代開勞務(wù)派遣的發(fā)票個稅多少
企業(yè)年報填的數(shù)據(jù)是不是2024年年末的數(shù)據(jù)
請問老師,1000元以下客戶把錢轉(zhuǎn)給負責(zé)人和轉(zhuǎn)我們公戶,哪種好
老師你好我們是漢庭的帳,我們這個月借方銀行和華住會收入少于貸方房費收入,這個差額我應(yīng)該記在哪里
提房產(chǎn)稅,土地稅,業(yè)務(wù)稅金及附加,這個摘要怎么寫
那我們之前計提是不含稅的,那我現(xiàn)在要扣稅點,我的費用要增加啊,我不是說那個工作室賬務(wù),我和工作室是兩個不同主體
您好,您按分紅金額確認成本費用,看稅點哪方承擔(dān),
那就是說,增加成本費用是吧
您好,是的,您的理解非常正確,按返算稅前金額做成本費用
好的,我知道老師
您好,小林非常榮幸能夠給您支持