你好! 生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊不計入管理費用,而應(yīng)該計入制造費用。 會計分錄: 借:制造費用 貸:累計折舊
老師,生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)折舊記入制造費用還是管理費用啊,我看實操是制造費用,初級實務(wù)是管理費用
車間使用固定資產(chǎn)的折舊費是屬于管理費用還是制造費用?
早上好( ^_^)/ 車間管理人員工資,管理費用 車間人員工資,制造費用 車間固定資產(chǎn)維修,管理費用 車間固定資產(chǎn)折舊,累計折舊 這樣對嗎?
早上好( ^_^)/ 車間管理人員工資,制造費用 車間人員工資,制造費用 車間固定資產(chǎn)維修,管理費用 車間固定資產(chǎn)折舊,累計折舊 銷售部門固定資產(chǎn)維修,銷售費用 銷售部門固定資產(chǎn)折舊,累計折舊 這樣理解對嗎?
車間固定資產(chǎn)折舊是記入管理費用還是制造費用?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
我今天刷抖音說初級記管理費用中級記制造費用
這個是不會這樣區(qū)分的,正常的實務(wù)生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊都是計入制造費用的。
好的謝謝王老師
不客氣,我的解答你覺得滿意麻煩五星好評,謝謝!