你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
【案例 1】甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī), 2019年 9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如 下:(已知增值稅稅率為 13%) ( 1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 50萬元,增值稅為 6.5萬元;支付 相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為 2萬元,增值稅為 0.18萬元。 ( 2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 100萬元,增值稅為 13 萬元。 ( 3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額 6萬元,增值稅為 0.78萬元。 ( 4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額 200萬元,另外收取包裝物租金 1.13萬元。 ( 5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為 7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià) 2萬元。 ( 6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 10萬元 (進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。 求增值稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬元。(6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。要求:(1)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅
【案例】某小五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值 稅額6.5萬。 支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明的金額為2萬元,增值 稅0.18萬元。 (2)接受其他單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額 為100萬,增值稅13萬。 (3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為6萬,增值稅
【例2-2】甲小機(jī)電制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元、稅額13萬元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬元稅額0.18萬元。2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元、稅額0.65萬元。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。(1)購進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。(4)銷售洗衣機(jī)-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬元。
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
銷項(xiàng)稅額
你好,是計(jì)算這6筆業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額??
嗯嗯嗯是這樣的
你好,計(jì)算這6筆業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額=200萬*13%%2B0.904萬/1.13*13%%2B7.91萬/1.13*13%