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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。(1)購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售洗衣機(jī)-批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。

2022-04-12 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 13:04

你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=200萬(wàn)*13%%2B1.13萬(wàn)/1.13*13%%2B7.91萬(wàn)/1.13*13%—6.5萬(wàn)—13萬(wàn)—0.78萬(wàn)

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你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=200萬(wàn)*13%%2B1.13萬(wàn)/1.13*13%%2B7.91萬(wàn)/1.13*13%—6.5萬(wàn)—13萬(wàn)—0.78萬(wàn)
2022-04-12
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-04
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-09
1,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進(jìn)項(xiàng) 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2020-06-01
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-07
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