只要你們銷售出去 對方自產(chǎn)自銷開免稅普票的就可以 如果有單位職工自己吃的做福利費不能抵扣
什么情況下,餐飲行業(yè)可以計算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的進項
餐飲業(yè)一般納稅人購買農(nóng)產(chǎn)品哪些情況下可以進項扣除?哪些情況下不可以按9%進項扣除?
在計算應納稅所得額可以扣除的幾個標準下哪些情況下可以不進行納稅調(diào)整?
一般納稅人餐飲企業(yè),不是有購買農(nóng)產(chǎn)品嗎?什么情況下可以計算扣除進項稅?
什么情況下,取得的農(nóng)產(chǎn)品進項可以按基礎扣除率計算抵扣
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
如果在農(nóng)戶手上購買的無發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品呢?用于餐飲菜品銷售
不能抵扣 沒發(fā)票不可以
買入有發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品加工炒菜后售賣菜品按10%計算進項扣除,還能疊加享受生活服務業(yè)進項加計扣除15%政策嗎?
按9%我來抵扣增值稅。然后進項可以加計扣除15%。
哦哦,謝謝老師!
不要客氣,工作愉快。