你好 ;? ? ? ? ?工會經(jīng)費金額? =? ?20萬 *2%計算的 ;? ? 到時有工會專戶 會返還 大概60%到你專戶去的;? ?
工會經(jīng)費的申報交納問題,比如我們公司第三季度工資總額20萬,該交多少稅費給稅局,能幫寫個計算過程嗎
這個題稅前扣除,這個題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務(wù)派遣公司,還是支付給個人了? 【計算題】甲公司“應(yīng)付職工薪酬”賬戶明細帳中列示:支付給職工的工資總額合計200萬元(含勞務(wù)派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時工工資12萬);發(fā)生職工福利費合計30萬元;發(fā)生職工教育經(jīng)費10萬元:撥繳工會經(jīng)費2.4萬元已取得《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》。請問工資總額、三項經(jīng)費可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應(yīng)為200萬元,可以稅前扣除;
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應(yīng)該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結(jié)一次費用,對方又提供不了發(fā)票,這個要怎么申報納稅?
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下:專管員說我們2022年研發(fā)人員工資加計扣比例太高,我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬元。我們公司研發(fā)費用享受的是100%加計扣除。2022年申報企業(yè)所得稅的時候,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額顯示為128萬元。 那我調(diào)出的156萬元需要補交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報表。
老師,有個問題請教一下,就是新交接一家公司,之前的會計是手工賬,我在填寫填初始數(shù)據(jù)時試算不平衡,應(yīng)交稅費賬上余額比他的申報表上多0.08,其他應(yīng)付款少0.03,未分配利潤少0.04,我該怎么調(diào)整,按申報表金額調(diào)嗎
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
老師,水電費怎么分攤到每一個產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報表更正呢?還是這個季度補做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
老師,第四季度財務(wù)報表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報了24年的年報,要怎么更正24年的年報呢?
這么高嗎?為什么每個老師說的不一樣呢?有位老師說按工資總額2%提取,再乘以4%?
你好;? ?你說的那個 是? ? ?40%比例 *2%? ?按千分之八來交納 ;? ? ?各地都不一樣的;? 比如我們這邊還是按2%繳納 返還 60%比例 。 有的地方是直接按? ? ?40%*2%的比例來交納。 就不返還了 ; 看你實際地方??