可以申請發(fā)票增量 電子稅務(wù)局 我要辦稅 發(fā)票管理 發(fā)票增量
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務(wù)要開了,這個業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問題是1.這樣做對我公司風(fēng)險大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來嗎?因為我們這里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請,審核通過了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
1.出口貨物,開出的增值稅普通發(fā)票和給國外客戶的形式發(fā)票,開出時間需要一致么? 2.由于我們增值稅普通發(fā)票單張限額1萬元,一個月只可以領(lǐng)取25張,但是這個合同金額達600-700萬元人民幣,需要開很多張,開好幾個月才能開完,可以開完當月的申請?zhí)嵯揞~,那么是不是當月開出多少,等所屬期是當月的交完增值稅可以申請關(guān)于這筆出口貨物所屬期是當月的退稅?
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當向主管稅務(wù)機關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系。)
請問一般納稅人第一次開票金額超過領(lǐng)用數(shù)量和金額25份,10萬元,我們的銷售金額是400萬怎么辦,在同一個月內(nèi)開完25張,再領(lǐng)可以嗎?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填