你好同學(xué),不是的,研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)稅前扣除了,這個表填寫的是加計部分,也就是研發(fā)費(fèi)用×75%這一部分
老師,有一個問題,我們公司想做研發(fā)費(fèi)用加計扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會計制度,利潤表 管理費(fèi)用 項(xiàng)下 沒有研發(fā)費(fèi)用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發(fā)費(fèi)用?那么我將 研發(fā)費(fèi)用 歸入管理費(fèi)用 項(xiàng)下,進(jìn)行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費(fèi)用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
你好老師,我們企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用加急扣除,2020年的數(shù)據(jù),如下圖,我怎么感覺有問題,我認(rèn)為研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額應(yīng)該是(5552343.72-3855080.18)乘以(1+0.75)
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾埜咝录夹g(shù)企業(yè),對研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師你好,我這個是在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的申報,A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除那表的,為什么51列,九、那行本年研發(fā)費(fèi)用加計扣除總額沒有數(shù)據(jù)的呢?
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個月做完帳,報稅的數(shù)據(jù)和報表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個體戶之間簽無息借款合同 就是個體戶借公司的錢 那個體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計提地方,教育,城市維護(hù)建設(shè)稅
老師你好!我想問一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬元,這個月還沒有申報工資,我想問一下這個錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個個稅會不會在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個口怎么填
增值稅附加是減半增收的,這個是根據(jù)什么優(yōu)惠政策
稅務(wù)師口碑班預(yù)習(xí)階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個人呢?
老師,您好!請教您 體系認(rèn)證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計入哪個科目好呢?建筑行業(yè)
謝謝老師指點(diǎn),還有一個問題什么是研發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除優(yōu)惠金額
有研發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除優(yōu)惠政策,你的這個說法有點(diǎn)陌生,它是在什么語境下出現(xiàn)過嗎?