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老師,您好。公司一般納稅人,員工用公司名義買空調(diào)2350,開的專票,空調(diào)員工家用,可以抵扣嗎?可以直接做成福利費嗎?做福利費得不得申報個稅?

2021-11-24 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-24 14:44

你好不可以抵扣的,做福利費需要申報個稅,需要交合并到工資。

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快賬用戶1925 追問 2021-11-24 14:46

是專票,不抵扣的話,可以直接做成福利費嗎?不抵扣的話,稅務(wù)局那里會看到有個進項票一直在哪里,沒有抵扣噠。

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:48

好,你在你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。

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快賬用戶1925 追問 2021-11-24 14:50

你好,我是說不抵扣的話,這個票一直在這里,我不做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:50

你好,價稅合計做賬,然后選擇不抵扣,勾選它就不會有這個發(fā)票了,你為什么要讓他一直有這個發(fā)票,你最后企業(yè)注銷的時候,這個發(fā)票要處理啊。

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快賬用戶1925 追問 2021-11-24 14:51

沒懂。我可以抵扣了,選擇進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-24 14:52

可以的,你不嫌麻煩也可以這么做。

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快賬用戶1925 追問 2021-11-24 14:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-24 14:54

不用客氣哦 工作愉快。

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你好不可以抵扣的,做福利費需要申報個稅,需要交合并到工資。
2021-11-24
你好,這個不可以抵扣的
2020-03-11
你好,對的,不能抵扣增值稅的, 做到管理費用,福利費可以的, 按工資的14%抵扣。
2021-09-18
你好 福利進項不能抵扣 超過工資總額 14%部分不能稅前扣除?
2021-03-16
您好,這個是沒法抵扣的哈,是計入到福利費的哈
2022-05-16
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