你好不可以抵扣的,做福利費需要申報個稅,需要交合并到工資。
老師 公司給員工買意外險 做管理費用 福利費 取得的專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問建筑公司給工地工人買意外保險的分錄做成:計入工程施工--人工費--福利費。這樣的話可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
老師,您好。公司一般納稅人,員工用公司名義買空調(diào)2350,開的專票,空調(diào)員工家用,可以抵扣嗎?可以直接做成福利費嗎?做福利費得不得申報個稅?
公司員工每人每天有20元午餐補貼,是員工自己開發(fā)票報銷,我是直接計入福利費發(fā)放,不用做進工資表繳納個稅可以嗎
老師您好生活垃圾清運服務(wù)費發(fā)票是否可以抵扣!
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
年度未達到個稅起征點的,明年要在個稅系統(tǒng)上匯算清繳嗎?
老師,我才發(fā)現(xiàn),去年有一筆收入,為啥76.24那個銷項不用交稅?
老師,一般納稅人上個月勾選進項的留底稅額申請了留底抵欠,這個月什么增值稅的時候留底抵欠的那個金額會在主表的哪幾個欄次出現(xiàn)
2025年假設(shè)廣告費100萬元,年銷售額400萬元,小規(guī)模納稅人,匯算清繳時400*15%=60萬可以扣除,40萬元要調(diào)增應納稅額嗎?比如原來應納稅額20,調(diào)整后20+40=60,所得稅交60*5%嗎?我這思路對嗎?
老師,增值稅及附加稅留抵抵欠辦理,是不是企業(yè)欠稅但也有未抵扣的增值稅,兩者可以申請抵欠補上稅差的意思? 另外,增值稅欠稅的滯納金能不能申請減免的呢
老師請問 就列如銷售100萬 貿(mào)易公司 退稅額90*13%=11.7萬 生產(chǎn)企業(yè)出口 100*13%=13萬 他們不是都要看進項稅額 這怎么解釋?
公司股東退股,該股東最開始實繳 100 萬,公司賬戶退了 100 萬給他,會計分錄該怎么寫
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是專票,不抵扣的話,可以直接做成福利費嗎?不抵扣的話,稅務(wù)局那里會看到有個進項票一直在哪里,沒有抵扣噠。
好,你在你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。
你好,我是說不抵扣的話,這個票一直在這里,我不做賬嗎?
你好,價稅合計做賬,然后選擇不抵扣,勾選它就不會有這個發(fā)票了,你為什么要讓他一直有這個發(fā)票,你最后企業(yè)注銷的時候,這個發(fā)票要處理啊。
沒懂。我可以抵扣了,選擇進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
可以的,你不嫌麻煩也可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快。