您好,原值減折舊或者攤銷。
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計(jì)抵減有數(shù)據(jù),為啥在最后增值稅申報(bào)表里沒有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)呀
申報(bào)更正里面怎么沒有財(cái)務(wù)報(bào)表?數(shù)據(jù)需要更改,但已申報(bào)這可怎么辦?
凈值怎么算 在報(bào)表里已有數(shù)據(jù)怎么減
凈產(chǎn)值是怎么計(jì)算,運(yùn)用報(bào)表里哪些數(shù)據(jù)
銀行要數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表里的凈值是怎么算的
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認(rèn)可報(bào)銷的費(fèi)用有20萬,那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
是不是2658710.93-2239372.82=419338.11 和固定資產(chǎn)是一樣的?
是的,就是這樣計(jì)算的固定資產(chǎn)原值減累計(jì)折舊。