同學(xué)你好 這個做成實收資本不行嗎
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分攤 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個其他應(yīng)收款 因為之前的股東已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個月底就要把1250萬沖完
清算完成,財務(wù)報表上其他應(yīng)付款還剩300萬,這筆錢是股東借給公司的錢,一直沒還給股東,清算報告上說這筆錢由股東分攤,這筆怎么做分錄啊
公司之前購買的固定資產(chǎn)是股東墊付的錢,會計報表上登記的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在直接從公司賬戶上轉(zhuǎn)一部分賬給股東,備注還款,這樣是不是沒有問題
老師,我們是合伙企業(yè),對外投資一家公司,那家公司給我們打款分配利潤,由于這筆錢還沒分配給股東?這筆錢怎么做分錄,我們的股東們還不愿意交稅現(xiàn)在說是還沒分配到她們賬上
老師,公司準(zhǔn)備注銷,有一筆欠股東的周轉(zhuǎn)金其他應(yīng)付款,現(xiàn)在賬上沒錢,下個月賬上有一筆房租押金退回到賬上后才可以還給股東,我可以在這個月提前把這筆錢還上嗎,分錄:借 其他應(yīng)付款-股東 貸 其他應(yīng)收款-押金,多謝
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費應(yīng)交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
現(xiàn)在要平報表里的數(shù),清零,
老師最后就有實收資本了,怎么平帳呢
這個可以做成實收資本 借其他應(yīng)付款 貸實收資本
做飯營業(yè)外收入呢
同學(xué)你好 也可以 交所得稅就行了
入到實收資本里要交印花稅吧?清算了還要交印花稅嗎?
同學(xué)你好 對的 要交印花稅 那你調(diào)增也得交所得稅
虧損了還要叫所得稅嗎?實收資本要交所得稅嗎?
實收資本只交印花稅 你如果有虧損那調(diào)增的可以彌補虧損的
走到資本公積可以嗎?
同學(xué)你好 對的 這個也可以
進入資本公積是不是就不用叫任何稅了?放在報表里就可以企業(yè)注銷了吧?最后是個虧損的
同學(xué)你好 對的 是這個意思的
這樣做有什么潛在風(fēng)險嗎
這個沒事的 就是實收資本繳稅