可以的,但是你這種的話需要出委托書的。
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊(cè)資本1250元,后來(lái)就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購(gòu)了 賬上也還有1250萬(wàn)的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款 因?yàn)橹暗墓蓶|已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進(jìn)公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個(gè)月底就要把1250萬(wàn)沖完
請(qǐng)問(wèn)股東給公司轉(zhuǎn)賬備注的是轉(zhuǎn)賬,我可以把它作為投資款交印花稅入賬嗎?股東在賬上其他應(yīng)付款掛賬有幾千萬(wàn),現(xiàn)在能每個(gè)月轉(zhuǎn)股東作還款,一個(gè)月能做多少合適呢?
老師 麻煩請(qǐng)問(wèn)下 上月公司賬戶轉(zhuǎn)給股東一筆錢用來(lái)付材料費(fèi)的 借其他應(yīng)收 貸銀存 材料款這個(gè)月付 我直接沖其他應(yīng)收款 這樣可以嗎
老師我這里有一個(gè)比較亂的一個(gè)往來(lái)幫我梳理一下咋個(gè)處理分錄,總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬(wàn)、分公司欠總公司295萬(wàn);年底這個(gè)月我們從總公司轉(zhuǎn)了個(gè)490萬(wàn)給股東A,分公司也欠同一個(gè)股東A其他應(yīng)付款900萬(wàn)。我這邊咋個(gè)做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。
老師你好 就是我們公司進(jìn)了一筆款,(我們股東比較多)一個(gè)股東讓把錢轉(zhuǎn)出納賬上,然后出納提現(xiàn)金放財(cái)務(wù)室的,然后有其中有一筆又是通過(guò)公司賬戶轉(zhuǎn)給出納的,上個(gè)月被其中一個(gè)股東借走了一筆這月沒(méi)還進(jìn)來(lái)(沒(méi)通知其他合伙人的情況下)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)出納要負(fù)責(zé)嗎?
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
委托書怎么寫?
本單位委托某某企業(yè)支付給某某企業(yè)某某款項(xiàng)、某某金額一切責(zé)任由本公司承擔(dān)。 然后下面三方蓋章簽字。
如果不出局委托書,這個(gè)月末前想把稅務(wù)注銷,這筆其他應(yīng)付款除了轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,還有別的處理方法嗎
你好,一個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,一個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。
其他應(yīng)收款-押金 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,其他應(yīng)付款-股東 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,如果5月份押金退回賬上再還給股東,是不是可以紅沖后轉(zhuǎn)銷營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的分錄,重寫分錄為:借 其他應(yīng)付款-股東,貸 其他應(yīng)收款 押金
紅沖之后借銀行存款貸,其他應(yīng)收款借其他應(yīng)付款貸銀行存款應(yīng)該是做這一個(gè)呀