您好,
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工-福利費(fèi)
老師,福利費(fèi)是不需要計(jì)提的嗎?年報(bào)上管理費(fèi)用沒得福利費(fèi),在應(yīng)付職工薪酬下才有福利費(fèi),那么我們的管理費(fèi)用(福利費(fèi))是要在應(yīng)付職工薪酬表里填嗎?
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下核算,如: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 還是直接這樣: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
老師請(qǐng)問一下借:管理員—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下需要走應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),什么情況下不需要,我之前都是直接借管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
老師,您好! 就是我們每個(gè)月會(huì)請(qǐng)臨時(shí)工來釀酒,工作期間他被蜜蜂蟄了住院住了一天,發(fā)生的住院費(fèi),加買水果給他買衣服,買藥,吃飯的錢,放哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?
怎么做賬?
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面
借:管理費(fèi)用一職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利 這個(gè)需要做到工資表里面去嗎?
不用,這種不用做到工資里面
實(shí)際付錢的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi) 貸銀行存款
是的,實(shí)際付錢就是這樣做的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)