你還,這個可以開,暖氣費專票是9%的稅率
我這是網絡貨運公司,是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
(二)非貨幣性福利核算 大海公司為家電生產企業(yè),共有職工310人, 其中生產工人200人,車間管理人員15人,行政管理人員20人,銷售人員15人,在建工程人員60人,大海公司適用增值稅率13%。2020年11月25日以自己生產的某種電器發(fā)放給每一位職工, 每臺電暖氣的成本為800元,市場售價為1000元。要求寫出計算過程。 (三)無形資產業(yè)務題 2019年6月1日,某企業(yè)決定自行研制開發(fā)某項技術。該企業(yè)認為,研發(fā)該項技術具有可靠的技術和財務等資源的支持,研發(fā)成功后用于產品生產,可降低產品成本,為企業(yè)帶來巨大的收益。有關資料如下: (1) 2019年在研究開發(fā)過程中,發(fā)生材料費46800元,人工費100 000元,用銀行存款支付的其他費用80000元. (2) 2020年1月1日,該專利技術進入開發(fā)過程,發(fā)生材料費20000元,人工費50000元,以銀行存款支付律師費11 400元,注冊費600元。2018年1月28日研發(fā)成功,已經達到預定用途,(3)企業(yè)預計該項專利權的使用壽命為5年,采用直線法于每年年末攤銷。 要求: (1) 做出會計分錄。(2)計算該無形資產的年攤銷額,并做賬務處理
市政集中供暖的,也可以開暖氣費(制熱費)?暖氣費的稅點是多少。我們屬于山西
請問老師,我單位是餐廳,租一個大酒店3層,中央空調的費用發(fā)票,大酒店給我單位開具的:項目名稱:燃氣、稅率9%,我認為大酒店開出的燃氣項目的專票不正確,稅率9%也不正確,所以拒收了。但是大酒店說他們的供暖系統(tǒng)就是燃氣供暖,所以給我們開的發(fā)票就是這樣的,請問老師到底應該開什么?
老師您好,空氣源熱泵供暖企業(yè),一般納稅人,居民供暖費是不是免增值稅?不免所得稅?對應的,供電公司開具的電費發(fā)票我們可以抵扣嗎?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
集中供暖,熱力公司能給開專專票嗎?
能啊,你們交了款項熱力公司就可以交,因為繳費是單獨的。
為啥有的說制熱費是13個點的稅率?
暖氣,冷氣,石油液化氣,都是9%的稅率
我們這邊熱力公司規(guī)定。12月份以前付款,能給開專票,12月份以后付款,給開普票。他們符合規(guī)定嗎?
另外,熱力公司給開的稅點是多少
熱力公司是一般納稅人,是9個點,他們這個肯定不符合規(guī)定,他們是為了方便年度結賬然后才12月以后不開專票的