你好,這是公式哈,如果直接除以13%就不對了
老師,我想問下,就是,非貨幣性福利,發(fā)給員工 ,計提時 是含稅公允價值,是用公允價??(1+%13) 為什么不是 用公允價?(1+13) 咱們學(xué)的時候不是用含 稅價款?(1+13%)嗎
老師好,請問價稅分離不是1+13%嗎?為什么答案中都是1÷13呢?
20000稅率為13%價稅分離(1+13%)×13% ,那個(1+13%)是怎么來的為什么不直接不用20000/13%呢?
1.銷售舊貨,為什么有時是13%常規(guī)計稅,有時是3%的簡易計稅呢? 2.運費稅率是9%,做價外費用為什么可以直接按13%計稅?
老師,請問一個問題哈,我們正常核算稅款的時候,為什么不直接吧總價款乘以稅率直接得到呢。。 就比如總價款是100 100*0.13=13作為稅款 非要100(1+13%)/0.13呢
包材入哪個科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市 一個經(jīng)營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
老師那1+13%是怎么來
我一直都不明白那個1是怎么來的
如果不含稅變含稅就是20000%2B20000*13%,也就是20000*(1%2B13%)1.13,所有含稅變不含稅就是20000/1.13