你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。 是銷售方做紅沖處理?
老師,我6月份代開了一張1個點的專票,我七月份沖紅了。然后我七月份又升為了一般納稅人,我沖紅的那張發(fā)票的稅額要怎么退稅。
小規(guī)模企業(yè)開一個點的票8月份開錯了開成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發(fā)現(xiàn)9月紅沖的那個發(fā)票沖成1個點的了,這個月正好季報了,怎么報稅
老師您好一般納稅人開票6個點的開成了3個點的過了一個月了,怎么紅沖,對方紅沖嗎
一般納稅人開票6個點開成了3個點一個月了紅沖原來的發(fā)票要回來嗎
老師,一般納稅人,把開票稅率開成了3個點了,怎么紅沖了,三月份開出去的,開的是普票
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
我這邊開發(fā)票錯了,是我這邊紅沖還是對方紅沖嗎
你好,購買方取得這個發(fā)票,有認證抵扣嗎? 如果沒有抵扣,是銷售方申請開具的?
我這邊申請開具對嗎
你好,是的,是這樣的