你好,福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,直接按含稅金額入賬就是了 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
外購(gòu)商品作為員工福利,進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,需要做轉(zhuǎn)出處理?
專用發(fā)票金額稅額,到時(shí)賬務(wù)是進(jìn)福利費(fèi)了,所以進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該如何處理? 18年進(jìn)賬: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 232.04 借:進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6.96 貸:銀行 2021年現(xiàn)在確認(rèn)不能抵扣了,賬務(wù)怎么處理
老師,福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣 我要怎么做賬務(wù)處理
老師,福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我做賬的時(shí)候不做應(yīng)交稅費(fèi),借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款,然后去平臺(tái)把不抵扣的勾選掉,這樣可以么
老師,我們收到一些福利費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票,所以進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,但是也不能老放在抵扣平臺(tái),應(yīng)該怎么操作?以及賬務(wù)處理及增值稅申報(bào)?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
好的,還需要認(rèn)證嗎?需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不需要認(rèn)證。 如果認(rèn)證了,就需要做轉(zhuǎn)出處理?
老師,我支付的招投標(biāo)的工本費(fèi)做什么啊,又沒有發(fā)票,不退回了的
你好,支付的招投標(biāo)的工本費(fèi) ?借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目
沒有發(fā)票沒有關(guān)系的嗎
你好,沒有發(fā)票做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
那我現(xiàn)在怎么做
你好,沒有發(fā)票做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理? 這個(gè)就是無票支出的處理啊?