是的,就是那樣做的哈
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機(jī)作為福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,當(dāng)時(shí)做會(huì)計(jì)分錄是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣,貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄?
發(fā)給職工做福利 直接買直接發(fā) 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 借 應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸 銀行存款 假如沒有在增值稅發(fā)票綜合增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái) 勾選確認(rèn) 勾選不抵扣 應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在綜合增值稅勾選確認(rèn)平臺(tái)勾選不抵扣 就沒有 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那筆分錄了對(duì)不對(duì)啊
老師,職工食堂的煤氣費(fèi)專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我可以直接做分錄嗎 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)422.06(含稅金額) 貸:銀行存款422.06
老師,福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我做賬的時(shí)候不做應(yīng)交稅費(fèi),借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款,然后去平臺(tái)把不抵扣的勾選掉,這樣可以么
外購產(chǎn)品 用于職工福利的,進(jìn)項(xiàng)稅額要認(rèn)證平臺(tái)要勾選么?賬務(wù)處理,可以做:借:管理費(fèi)-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師,我不小心把不能抵扣的做賬了要怎么處理呢
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈