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Q

1.甲公司2016年8月1日購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票列示:價(jià)款68000元,增值稅8840元,運(yùn)雜費(fèi)1440元,以上款項(xiàng)均已通過銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。 (1)8月10日,工程施工開始,同時(shí)領(lǐng)用庫存原材料3000元。 (2)8月12日,以銀行存款支付安裝公司的安裝費(fèi)2500元。 (3)8月15日,設(shè)備驗(yàn)收后投入使用。 2.亞泰公司的一臺(tái)設(shè)備原始價(jià)值80000元,預(yù)計(jì)凈殘值1500元,預(yù)計(jì)使用年限五年。 (1)按年限平均法計(jì)算該設(shè)備各年的折舊額。 (2)按雙倍余額遞減法計(jì)算該設(shè)備各年的折舊額。 (3)按年數(shù)總和法計(jì)算該設(shè)備各年的折舊額(保留至整數(shù))。 3.亞泰公司將一臺(tái)不需用設(shè)備轉(zhuǎn)讓,取得價(jià)款57000元,增值稅稅率13%,該設(shè)備原始價(jià)值65000元,已計(jì)提折舊14000元,亞泰公司支付拆卸費(fèi)用1500元。 4.2015年1月以銀行存款380000元購入一項(xiàng)著作權(quán),使用壽命為10年,采用直線法攤銷。 (1)編制2015年末攤銷時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)2017年1月將該項(xiàng)著作權(quán)出售,出售價(jià)款315000元,增值稅稅率6%。

2021-11-21 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-21 12:29

同學(xué),你好!是要求寫完整的會(huì)計(jì)分錄嗎?那請(qǐng)稍等下

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:31

1、購買借:在建工程 681440 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8840 貸:銀行存款

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快賬用戶3489 追問 2021-11-21 12:31

是的老師 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:32

1、(1)借:在建工程3000 貸:原材料3000

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:34

1、(2)借:在建工程2500 貸:銀行存款2500

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:35

1(3)借:固定資產(chǎn) 74940 貸:在建工程74940

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:38

2、(1)年限平均法 每年折舊費(fèi)=(80000-1500)/5=15700

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:44

2(2)雙倍余額遞減法 第一年折舊額=80000*(2/5)=32000 第二年折舊額=(80000-32000)*(2/5)=19200 第三年折舊額=(80000-32000-19200)*(2/5)=11520 第四年和第五年的折舊額都為=(80000-32000-19200-11520-1500)/2=7890

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:50

2、(3)年數(shù)總和法 年數(shù)總和=1+2+3+4+5=15 第一年折舊額=(80000-1500)*(5/15)=26167 第二年折舊額=(80000-1500)*(4/15)=20933 第三年折舊額=(80000-1500)*(3/15)=15700 第四年折舊額=(80000-1500)*(2/15)=10467 第五年折舊額=(80000-1500)*(1/15)=5233

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快賬用戶3489 追問 2021-11-21 12:56

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:58

3、借:固定資產(chǎn)清理51000 累計(jì)折舊14000 貸:固定資產(chǎn) 65000 借:固定資產(chǎn)清理1500 貸:銀行存款1500 借:銀行存款64410 貸:固定資產(chǎn)清理57000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7410 借:固定資產(chǎn)清理 4500 貸:資產(chǎn)處置損益 4500

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:05

4(1)2015年的攤銷金額=380000/10=38000 借:管理費(fèi)用38000 貸:累計(jì)攤銷38000 (2)借:銀行存款 333900 累計(jì)攤銷76000 貸:無形資產(chǎn)380000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)18900 資產(chǎn)處置損益11000

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快賬用戶3489 追問 2021-11-21 13:48

學(xué)校老師

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快賬用戶3489 追問 2021-11-21 13:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:52

不客氣,很樂意為你解答,如果可以請(qǐng)給個(gè)好評(píng),多多支持老師哦!

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同學(xué),你好!是要求寫完整的會(huì)計(jì)分錄嗎?那請(qǐng)稍等下
2021-11-21
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-11-28
你好,題目較多,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-10-27
你好 稍等哈,正在編輯
2024-01-08
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